你好,沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證不用結(jié)轉(zhuǎn)。
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng),當(dāng)期認(rèn)證當(dāng)期能轉(zhuǎn)出嗎?
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證抵扣,期末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,企業(yè)當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證抵扣,進(jìn)待認(rèn)證科目,月末需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅中嗎
期末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,未認(rèn)證增值稅可以抵銷項(xiàng)嗎?上期留抵是什么意思
老師,帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期末認(rèn)證抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)怎么做,謝謝
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
謝謝郭老師回復(fù)。拿到發(fā)票時(shí),憑證里面做的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,由于所屬期內(nèi)沒認(rèn)證抵扣,是不是期末要再做一張憑證,放進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?還是說不用管,就掛在應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面?
放到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。