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Q

請問老師,我們有個公司享受即征即退增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年有一筆進項發(fā)票屬于即征即退項目的,但是抵在一般項目了,增值稅已退,那就相當于退多了嘛,那我現(xiàn)在應該怎么處理?去更正申報嗎?

2024-04-18 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-18 10:29

你好,同學 金額大不大的,如果金額不大,老師建議可以不用管, 如果金額大 的話,要更正申報的

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快賬用戶8166 追問 2024-04-18 10:33

進項稅額有1384元,我們是做軟件的嘛,然后當時有一張知識產權服務費開的是專票,但在2019年退稅的時候沒有認證這張發(fā)票,是2020年才認證抵扣在一般項目了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:34

金額,不大,老師不建議動了,不然稅務局讓你們寫說明,解釋,罰款

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快賬用戶8166 追問 2024-04-18 10:36

好的老師,謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-04-18 10:38

不客氣,同學,祝你工作順利

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你好,同學 金額大不大的,如果金額不大,老師建議可以不用管, 如果金額大 的話,要更正申報的
2024-04-18
您好,對的,是這意思的
2023-06-17
同學你好 這個直接作廢重新申報
2021-05-11
你好,稍等我這邊算一下發(fā)給你
2024-02-08
您好 申報表現(xiàn)在是9904.98 申報表的金額大于賬上需要繳稅的金額 對么
2024-10-17
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