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公司是做辦公用品銷售的中間商,平時(shí)進(jìn)貨的時(shí)候都是少量進(jìn)貨沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是銷售出去的時(shí)候都有開發(fā)票,公司是小規(guī)模納稅人,這種進(jìn)貨完全沒有成本票的情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?

2022-05-07 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-07 22:43

您好,按正常銷售采購處理,沒發(fā)票納稅調(diào)增企業(yè)所得稅

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快賬用戶2612 追問 2022-05-07 22:46

怎么做納稅調(diào)增呢?這種情況是不是繳納的企業(yè)所得稅會(huì)比較多,因?yàn)闆]有成本

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齊紅老師 解答 2022-05-07 22:55

您好,匯算清繳納稅調(diào)增,是的,因?yàn)槌杀緵]發(fā)票

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您好,按正常銷售采購處理,沒發(fā)票納稅調(diào)增企業(yè)所得稅
2022-05-07
可以找稅務(wù)局代開專票。
2020-06-11
你好,無法取得進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)利潤會(huì)很大,這個(gè)是沒有辦法的,因?yàn)榫褪且雌倍惽翱鄢瑳]有成本發(fā)票,可以入賬,就是不能在稅前扣除
2020-12-15
你好 報(bào)稅的話 按你們無票收入來報(bào)稅即可。 報(bào)未開具發(fā)票欄次
2020-09-29
你好 已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),購進(jìn)之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 還沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),購進(jìn)之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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