你好 已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),購進(jìn)之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 還沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),購進(jìn)之后退貨的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
我是一般納稅人,商業(yè)企業(yè)。我從我的供應(yīng)商手中買進(jìn)貨物,但是因?yàn)橘|(zhì)量問題又全部退貨。我的供應(yīng)商是小規(guī)模,買貨的時(shí)候她給我開具的是普通發(fā)票,這時(shí)我退貨,請問我企業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?請老師認(rèn)真看題后再回答!搞清楚人物關(guān)系!
我是一般納稅人,商業(yè)企業(yè)。我從我的供應(yīng)商手中買進(jìn)貨物,但是因?yàn)橘|(zhì)量問題又全部退貨。我的供應(yīng)商是小規(guī)模,買貨的時(shí)候她給我開具的是專用發(fā)票,這時(shí)我退貨。請問我已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)和我還沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),這兩種情況的賬務(wù)處理分別怎么做?我問的是分別!請都寫出來?。?!
我是一般納稅人,我的供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我開具專用發(fā)票。現(xiàn)在我要退貨,請問我專用沒有抵扣和已經(jīng)抵扣這兩種情況,對應(yīng)的退貨分錄怎么做?我問了兩種情況,都請說出!!
我是小規(guī)模,我賣東西出去后人家要退貨。對方是一般納稅人,我給他開的是專用發(fā)票。我想請問,這筆退貨的,對方已經(jīng)抵扣和還沒有抵扣這兩種情況,我分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!