你好;? ? 你們也得是真實(shí)的; 不能提前去做22年成本? ?沖21年利潤; 會(huì)虛做帳的;? ??
老師我們和b公司屬于分公司,專利技術(shù)是 b公司的授權(quán)給我們使用,因?yàn)槲覀儗儆诘统杀靖呃麧櫍蚁胱鲆恍┏杀具M(jìn)去,所以想和b公司簽一份專利使用費(fèi)的協(xié)議 把這個(gè)費(fèi)用作為成本(實(shí)際上是掛帳不給錢) 老師這樣可以嗎?還有就是把每月的工資也作為成本可以嗎
老師 想咨詢一下 可以做這一筆分錄嗎 主要原因是公司缺成本老板想用22年1月-4月的人工工資成本 來把21年的利潤總額減下去
公司是去年11月成立的,但是利潤有40萬左右 要交1萬多的所得稅,但是老板想做成虧損,想要讓合作公司現(xiàn)在開一些成本票來拉低利潤,這種可以嗎?然后這個(gè)月剛升一般納稅人,我們收專票普票做進(jìn)22年12月有影響嗎?
老師,請問一下我在22年暫估了成本302116,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,我在2023年報(bào)的這筆工資跟23年的當(dāng)月的工資448773一起在5月份報(bào)的個(gè)稅,我現(xiàn)在想要沖掉22年的暫估成本,我在23年是不是直接做借:應(yīng)付職工薪酬302116,貸:庫存現(xiàn)金302116就可以了?
請問一下,我公司去年七月退回一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi),本來應(yīng)該做借方紅字,結(jié)果做成了貸方,導(dǎo)致軟件取不到數(shù)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽差九百塊錢,但不影響今年的利潤表。想請問老師,根據(jù)重要性原則,我可以不調(diào)這筆帳嗎?因?yàn)楣镜睦麧櫼恢笔秦?fù)的,不涉及企業(yè)所得稅
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購商品需要哪些附件
那要怎么操作呢 把21年的利潤減下來更正工資表?
造一份工資表 按手印
?你好 ;? ? ?那你還需要去補(bǔ)報(bào)個(gè)稅 ; 殘保金和? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)都得報(bào)哈? ?
分?jǐn)偝?個(gè)月 人員不超30人 這月行嗎
?你好 ; 現(xiàn)在來不及了。? ?你總得把工資給報(bào)了。不然那你? 工資 部分還需要匯算調(diào)增的
更正申報(bào)21年工資嘛 21年還沒扎賬 還沒做稅務(wù)匯算清繳
?你好; 是的。 不然來不及的;到時(shí)怕你有風(fēng)險(xiǎn)哈? ?