您好,這個(gè)是就不能了,超過(guò)500萬(wàn)了
享受了500萬(wàn)的免增值稅,后面還要開(kāi)具100萬(wàn)的普票,能否開(kāi)具1%的增值稅普通發(fā)票呢
第一季度,普票開(kāi)具40萬(wàn),紅字發(fā)票專(zhuān)票開(kāi)具20萬(wàn),這個(gè)第一季度,增值稅還能享受30萬(wàn)免增值稅的優(yōu)惠,第一季度開(kāi)了40萬(wàn)普票,紅字專(zhuān)票20萬(wàn)
第一季度,普票開(kāi)具40萬(wàn),紅字發(fā)票專(zhuān)票開(kāi)具20萬(wàn),這個(gè)第一季度,增值稅還能享受30萬(wàn)免增值稅的優(yōu)惠,第一季度開(kāi)了40萬(wàn)普票,紅字專(zhuān)票20萬(wàn)
像我這種情況確定能享受免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?我是去年12月份開(kāi)具20萬(wàn)專(zhuān)票,其實(shí)客戶(hù)要的是普票,弄錯(cuò)了,2025年1月份就開(kāi)具紅字發(fā)票專(zhuān)票20萬(wàn),又開(kāi)具普票20萬(wàn),第一季度老板又開(kāi)具普票20萬(wàn),現(xiàn)在第一季度就是專(zhuān)票紅字20萬(wàn),普票40萬(wàn),可以享受普票免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?
像我這種情況確定能享受免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?我是去年12月份開(kāi)具20萬(wàn)專(zhuān)票,其實(shí)客戶(hù)要的是普票,弄錯(cuò)了,2025年1月份就開(kāi)具紅字發(fā)票專(zhuān)票20萬(wàn),又開(kāi)具普票20萬(wàn),第一季度老板又開(kāi)具普票20萬(wàn),現(xiàn)在第一季度就是專(zhuān)票紅字20萬(wàn),普票40萬(wàn),可以享受普票免征一個(gè)點(diǎn)增值稅?紅字發(fā)票還能退?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
那應(yīng)該怎么處理
就正常轉(zhuǎn)為一般納稅人了,按照一般人的來(lái)
請(qǐng)問(wèn)如何處理呢 必須要轉(zhuǎn)為一般納稅人?
因?yàn)槟闱捌陂_(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)了,所以要轉(zhuǎn)
我沒(méi)有申請(qǐng)當(dāng)月轉(zhuǎn)為一般納稅人 那我還是小規(guī)模納稅人 那應(yīng)該可以繼續(xù)開(kāi)具1%的發(fā)票吧
對(duì),你當(dāng)月還可以,下個(gè)月就不行了