你好 可以的 普票的不交稅
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
可是我現(xiàn)在增值稅申報(bào)不通過
你好出現(xiàn)了什么提示的?
增值稅紅字發(fā)票金額自動出來,未達(dá)起征點(diǎn)自動出來是40萬,申報(bào)必須修改報(bào)表,說未達(dá)起征點(diǎn)金額必須小于增值稅起征點(diǎn),我就填寫20萬,又有強(qiáng)制信息出來,說金額不對
專票的負(fù)數(shù)銷售額你填寫了嗎?
填寫了,自動就填寫了
帶著申報(bào)表,去稅務(wù)局申報(bào)。你這個本來出現(xiàn)負(fù)數(shù)專票就不一定能申報(bào)成功。
像我這種情況確定能享受免增一個點(diǎn)增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實(shí)客戶要的是普票,弄錯了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免增一個點(diǎn)增值稅?
可以的 銷售額在30萬以內(nèi)
好的,我就害怕40萬銷售不了
免 但是專票的不能保證退 要是專票的退你就超了
啊,專票退不了?
對啊 你專票給你退了 你的銷售額就是40了 你在看下