您好,這都超過30萬了,不能享受增值稅季度不超30萬的免稅優(yōu)惠哦,另外我們還開了專票呢
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷售額30萬的限額,如果一季度一共開了30萬,專票10萬,普票20萬,是不是那20萬是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開了40萬,專票10萬,普票30萬,那普票的30萬還能享受政策嗎?
第一季度開票金額超了30萬,第二季度沖紅一張第一季度的發(fā)票,沖紅之后第一季度就沒超30萬,還能不等享受優(yōu)惠政策?
第一季度,普票開具40萬,紅字發(fā)票專票開具20萬,這個第一季度,增值稅還能享受30萬免增值稅的優(yōu)惠,第一季度開了40萬普票,紅字專票20萬
第一季度,普票開具40萬,紅字發(fā)票專票開具20萬,這個第一季度,增值稅還能享受30萬免增值稅的優(yōu)惠,第一季度開了40萬普票,紅字專票20萬
像我這種情況確定能享受免征一個點增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實客戶要的是普票,弄錯了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個點增值稅?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
專票開的是紅字發(fā)票
對不起,可以免增值稅的,?凈額是20萬不到30萬元