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像我這種情況確定能享受免征一個點增值稅?我是去年12月份開具20萬專票,其實客戶要的是普票,弄錯了,2025年1月份就開具紅字發(fā)票專票20萬,又開具普票20萬,第一季度老板又開具普票20萬,現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬,普票40萬,可以享受普票免征一個點增值稅?紅字發(fā)票還能退?

2025-04-04 06:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-04 06:29

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齊紅老師 解答 2025-04-04 06:34

?您好,2025年第一季度時,專票紅字20萬 %2B 普票40萬 = 凈銷售額20萬(<30萬),得出普票40萬免征1%增值稅。 2.如果2024年12月已繳1%增值稅(2000元),2025年Q1申報后可申請退回。登錄電子稅務局- “我要辦稅”-“一般退(抵)稅管理”。選擇 “誤收多繳退抵稅” 或 “增值稅制度性留抵退稅”,備查資料:原20萬專票的完稅證明(如2024年12月申報表)。紅字發(fā)票信息表及開具記錄。 3.我們的情況不影響退稅,因為12月如果是開普票也是免稅的,1季度 20萬也是免稅,就是12月多交的專票的稅

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2025-04-04
您好,能 您好,小規(guī)模納稅人且季度總銷售額(普票%2B專票)按凈額計算后為20萬元(≤30萬元),普票40萬元可免稅(因凈額未超限)。紅字專票-20萬元需沖減當期銷售額, 2.原專票是否繳稅:若去年12月開具的20萬元專票已按1%繳稅,今年紅沖后可申請退稅或抵減當期稅款。在增值稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)中,紅字金額填入“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額”欄(負數(shù)),普票40萬元填入“免稅銷售額”欄。
2025-04-04
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2025-04-03
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2025-04-06
你好 可以的 普票的不交稅
2025-04-03
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