您好,需要,這個是需要的
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財務說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個財務以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當于沒有交稅,現(xiàn)在這個問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
請問老師,我去年的發(fā)票今年三月份作廢了,在年度匯算的時候營業(yè)收入要填把這份作廢的減去嗎?
老師,我去年開的發(fā)票,掛應收賬款上,今年三月份作廢了,這筆應收在匯算的時候要怎么處理?
請問老師,去年11月的收入發(fā)票,今年4月份作廢重開了,錢在重開發(fā)票后對方才支付的,我這賬要怎么做?還沒有匯算清繳
請問去年開的發(fā)票收入,今年作廢了,年度匯算清繳調(diào)減在哪個位置
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時工工資做到借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 了但是未做個稅申報怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表,應該怎么改,我手里有一家單位的財報,但是金額太大了,注冊資金太大了3個億,而我這公司注冊資金5000萬, 老師,給我一份報表行不,我不會弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對公結算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對公還要轉(zhuǎn)150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對方,對方轉(zhuǎn)租后扣除費用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應該咋開票,他們可以確認為收入嗎
那資產(chǎn)負債表和利潤表是不是要改動?
嗯對,需要改變的的這個
我去年的票是掛在應收賬款上的,匯算的時候這筆應收要怎么處理呢?
那你相當于借方是收入,貸方應收抵消了
做反方向處理嗎?還是要挪到未分配利潤?
對做相反方向的哈