您好,需要,這個(gè)是需要的
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
請(qǐng)問老師,我去年的發(fā)票今年三月份作廢了,在年度匯算的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入要填把這份作廢的減去嗎?
老師,我去年開的發(fā)票,掛應(yīng)收賬款上,今年三月份作廢了,這筆應(yīng)收在匯算的時(shí)候要怎么處理?
請(qǐng)問老師,去年11月的收入發(fā)票,今年4月份作廢重開了,錢在重開發(fā)票后對(duì)方才支付的,我這賬要怎么做?還沒有匯算清繳
請(qǐng)問去年開的發(fā)票收入,今年作廢了,年度匯算清繳調(diào)減在哪個(gè)位置
老師,想問下研發(fā)部門采購(gòu)的原材料試用結(jié)束后沒問題會(huì)轉(zhuǎn)生產(chǎn)用,那這部分原材料記去研發(fā)費(fèi)用嗎?那最后留向生產(chǎn)怎么記賬?
當(dāng)研發(fā)的內(nèi)容是迭代更新的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入到研發(fā)支出-費(fèi)用化,然后結(jié)轉(zhuǎn)到到研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目還是直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。只有真正進(jìn)行研發(fā)的項(xiàng)目再通過研發(fā)支出科目進(jìn)行核算
老師好,給某人發(fā)了勞務(wù)費(fèi)2580元,代開發(fā)票開多少再代繳個(gè)稅?怎么入賬?
公司沒車,員工開個(gè)人車去工商稅務(wù)局辦事的燃油費(fèi),可以報(bào)銷吧?計(jì)入交通費(fèi)嗎,還是辦公費(fèi)?
我們公司有幾個(gè)人是總公司發(fā)工資,請(qǐng)問工商年報(bào)那幾個(gè)人要不要填進(jìn)去?
這個(gè)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵增值稅嗎可以入固定資產(chǎn)嗎?
如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤的裝修款、或者改造款,達(dá)到多少金額,才計(jì)入長(zhǎng)期待攤呢
兩年過注冊(cè)稅務(wù)師的話科目怎么搭配
老師:繼續(xù)教育中間年份有沒教育的可以補(bǔ)嗎?
報(bào)銷固定資產(chǎn)如何入賬
那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是要改動(dòng)?
嗯對(duì),需要改變的的這個(gè)
我去年的票是掛在應(yīng)收賬款上的,匯算的時(shí)候這筆應(yīng)收要怎么處理呢?
那你相當(dāng)于借方是收入,貸方應(yīng)收抵消了
做反方向處理嗎?還是要挪到未分配利潤(rùn)?
對(duì)做相反方向的哈