你好,沒票的招待費(fèi)不允許扣除要先全額調(diào)增,剩下的按限額調(diào)整
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填+、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi),5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)時(shí)要減少這個(gè)沒票的費(fèi)用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三),填有票和無票的總金額嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調(diào)整納稅調(diào)整項(xiàng)目其他處進(jìn)行調(diào)增,,扣除類項(xiàng)目處,是不是要拿總額減去其他調(diào)增處的金額進(jìn)行填寫,不然就重復(fù)了
老師,您好,請(qǐng)問公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年發(fā)生額大概十萬,其中有三萬沒有票,填報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出欄賬載金額填10萬,稅收金額按扣除標(biāo)準(zhǔn)填寫,對(duì)么
所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,有調(diào)整就填沒有就不填,如業(yè)務(wù)招待費(fèi)本年23000元,它有什么規(guī)定,業(yè)務(wù)招待必填嗎,如利息支出本年30萬,有發(fā)票不需要調(diào)整可以不填數(shù)字嗎?如沒有發(fā)票呢?
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對(duì)方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬,三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
老師,因?yàn)槲覀兎课莶鸪恋貑h征用,電子稅務(wù)局減少房產(chǎn)和土地稅核定操作步驟。
怎樣理解以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)?
老師,公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請(qǐng)?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在換了股東,裝修了下,買了37臺(tái)電視機(jī),1465/臺(tái),做什么分錄好,墻布做什么分錄
老師,沒懂,我業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填有票加無票金額,然后其他再調(diào)增?
實(shí)際發(fā)生額也就是賬面金額填全部金額(有票+無票),稅收金額=總-無票-有票但超限額部分,差額就是調(diào)增金額(無票1000+有票按限額調(diào)整部分)
主要是業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是只能0.005,和其他又不一樣
招待費(fèi)雙限額,營業(yè)收入的千分之五和發(fā)生額的60%,無票的全額調(diào)增不占用限額
扣除類調(diào)整項(xiàng)目(三)填有票的3000元,其他填無票的1000是嗎?
這樣分開填,會(huì)提示你招待費(fèi)賬載金額與期間費(fèi)用表中的招待費(fèi)金額不符,都填在業(yè)務(wù)招待費(fèi)一欄
意思是有票無票金額都填
是的,上面給你說了怎么填