你好? ?這樣是對的? ?報表自動計算的
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費支出填+、扣除類調(diào)整項目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費支出、扣除類調(diào)整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
業(yè)務(wù)招待費有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調(diào)整納稅調(diào)整項目其他處進行調(diào)增,,扣除類項目處,是不是要拿總額減去其他調(diào)增處的金額進行填寫,不然就重復(fù)了
老師,調(diào)整匯算清繳的表,有成本票需要調(diào)出,我填的是納稅調(diào)整項目明細表中二、扣除類項目調(diào)整中的其他,這樣對嗎,是直接把需要調(diào)出的金額填到賬栽金額處,還是需要填上賬栽金額再填上稅收金額,他們的差是我需要調(diào)出的金額
比如有業(yè)務(wù)招待費無票支出, 這個無票支出調(diào)增是填納稅調(diào)整明細表的“二、扣除類調(diào)整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業(yè)務(wù)招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數(shù)值?
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請教問題,公司用每個月第一個工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預(yù)計負債,后來判決下達后又把預(yù)計負債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時,(題目也說了預(yù)計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預(yù)計負債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
扣除類項目處業(yè)務(wù)招待費的賬載金額是拿賬面總金額減去無票支出的金額是吧,無票支出的招待費填在第六項其他的調(diào)增金額是吧
你好? ?是無票的填寫納稅調(diào)整明細 30行就行?