業(yè)務(wù)招待費報不管金額多少都涉及到調(diào)整的
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業(yè)務(wù)招待費支出填+、扣除類調(diào)整項目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調(diào)整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費,5月31日之前取不得發(fā)票,要調(diào)增,在填業(yè)務(wù)招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業(yè)務(wù)招待費支出、扣除類調(diào)整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
老師,我在做匯算清繳時, 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企,填報表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細表, 3.在A105000納稅調(diào)整項目明細表里,業(yè)務(wù)招待費支出項目的稅收金額就帶不出來,業(yè)務(wù)招待費就要全部成調(diào)增金額,這要怎么辦?
所得稅匯算清繳發(fā)生廣告費,A105060廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表什么意思,沒有跨年就不要填這個表了嗎??
我想請教下 如果企業(yè)所得稅匯算清繳 是要有福利費 業(yè)務(wù)招待費要調(diào)整的話 就是要在納稅調(diào)整表格里面如實填寫就好了 年度財務(wù)報表需不需要跟著改變數(shù)據(jù)? 年度財務(wù)報表 是根據(jù)最后一個月 也就是12月的累計數(shù)據(jù)填寫就好了 是不是這樣子啊?
老師抖音平臺的收入是不是也可以計入其他應(yīng)收款,不一定非要計入其他貨幣資金
老師,我說的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺扣除費用的實收確認收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認少了,少交稅了
老師手機APP上填寫子女教育附加扣除,配偶是填寫本人自己的哈
公司銷售貨物給客戶,但是近幾年有部分是私對私付款的,然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了,客戶想讓我們補開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票,這樣的情況能補開發(fā)票嗎?
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺的扣除費用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
【投后估值數(shù)據(jù)】 老師好:想咨詢下,企業(yè)融資,會經(jīng)歷不同輪次,每一輪都會存在投前估值和投后估值的說法。這個估值一般是根據(jù)什么數(shù)據(jù)確定的,和公司財務(wù)情況有關(guān)系嗎?有比較了解的老師,可以介紹一下嗎?
老師,我公司是建筑施工企業(yè),甲方以房抵工程款,甲方可以直接過到個人名下嗎
各位老師好!請問企業(yè)的停工損失,在核算時候放到管理費用,請問填企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候,應(yīng)該放到哪張表,什么項目下?謝謝!
老師,請問我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,對方開過來的發(fā)票,一張合作社開過來的,一張食品有限公司開過來的都是免稅的,我們是否可以按照9%抵扣?
想問金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)費用類??主營業(yè)務(wù)成本會自動結(jié)轉(zhuǎn)?
昨天填凋調(diào)整表業(yè)務(wù)招待費沒有填上,今天是不要更正申報表
對您要是沒填寫的話,需要更正的
其他的有調(diào)整就填沒有調(diào)整不填對嗎?
對,有的就填,沒有就不用填寫