您好,根據(jù)您的題目,其他費用扣除限額80*10%/(1-10%)
不會的,不確定的,忽悠的,不要回答謝謝!匯算清繳研發(fā)加計扣除中的其他費用怎么計算 ?會計口徑所有研發(fā)費用100萬 可加計的人員人工直接投入,折舊,無形資產(chǎn),新工藝這五項總計80萬。其他費用(福利費,專利代理費,差旅費)11萬,委外9萬不加計。 所得稅匯算清繳中的其他費用最終金額是?
8)計入成本費用中實際支付合理的工資300萬元(其中殘疾人員工資50萬元),發(fā)生職工福利費支出45萬元,職工工會經(jīng)費6萬元、職工教育經(jīng)費7萬元。(9)2021年12月份購進安全生產(chǎn)專用設備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元。(10)用自產(chǎn)產(chǎn)品對外投資,產(chǎn)品成本70萬元,不含稅銷售價格100萬元,該項業(yè)務未反映在賬務中。稅法上選擇分5年均勻分期確認所得。其他相關資料:不考慮城建稅、教育費附加和地方教育附加。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算企業(yè)2021年實現(xiàn)的會計利潤總額。(2)計算管理費用應調(diào)整的應納稅所得額。(包括加計扣除部分)(3)計算銷售費用應調(diào)整的應納稅所得額。(4)計算財務費用應調(diào)整的應納稅所得額。(5)計算營業(yè)外支出應調(diào)整的應納稅所得額。(6)計算投資收益應調(diào)整的應納稅所得額。(7)計算工資和“三項經(jīng)費”應調(diào)整的應納稅所得額。(包括加計扣除部分)(8)計算企業(yè)2021年應繳納的企業(yè)所得稅。
(1)當年銷售貨物實現(xiàn)銷售收入8000萬元,發(fā)生銷貨成本5100萬元。 (2)其他業(yè)務收入700萬元,其他業(yè)務成本100萬元。 (3)當年發(fā)生管理費用800萬元,其中新產(chǎn)品研究開發(fā)費用400萬元(已獨立核算管理)、業(yè)務招待費80萬元。 (4)當年發(fā)生銷售費用1800萬元,其中廣告費1500萬元。 (5)當年發(fā)生財務費用200萬元。 (6)取得國債利息收入150萬元,企業(yè)債券利息收入180萬元。 (7)全年計入成本、費用的實發(fā)合理工資總額400萬元(含殘疾職工工資50萬元),實際發(fā)生職工福利費120萬元,職工教育經(jīng)費33萬元,撥繳工會經(jīng)費18萬元。 (8)當年發(fā)生營業(yè)外支出共計130萬元,其中合同違約金5萬元,稅收滯納金22萬元。 (9)當年稅金及附加科目共列支200萬元。 要求:(1)計算會計利潤 (2)應納稅所得額調(diào)整金額 (3企業(yè)所得稅應納稅所得額 (4)應繳納的企業(yè)所得稅 (5)對當年應交所得稅業(yè)務進行會計處理。
1、某中外化妝品生產(chǎn)企業(yè)2016年銷售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬元,會計利潤600萬元,已預繳所得稅150萬元。經(jīng)會計師事務所審核,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)其間費用中廣告費825萬元;(2)業(yè)務招待費15萬元;(3)研究開發(fā)費用20萬元;(4)為在建廠房專門借款發(fā)生的利息支出20萬元計入財務費用科目,廠房仍處于在建狀態(tài);(5)營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元,直接捐贈6萬元);(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額150萬元、撥繳職工工會經(jīng)費3萬元;(7)支出職工福利費23萬元;(8)職工教育經(jīng)費6萬元;(9)國債利息收入12萬元。已知:該企業(yè)使用所得稅稅率為25%。要求:計算該企業(yè)全年應納所得稅稅額。這道題的利潤總額是怎么算,那個會計利潤是利潤總額嗎,預繳的所得稅在計算過程中不加也不減,最后在全年應納所得稅稅額后減去嗎?
5000萬元, 銷售成本2000萬元, 已交增值稅700萬元, 營業(yè)稅金及附加80萬元, 其他資料如下: (1)銷售費用1500萬元, 其中廣告費800萬元 (2)管理費用500萬元, 其中業(yè)務招待費50萬元,新產(chǎn)品研發(fā)費100萬元(業(yè)務招待費扣除不超過銷售收入的5‰, 不越過實際支出的60%, 研發(fā)費加計扣75%) (3)營業(yè)外支出中含違約金5萬元, 工商罰款5萬元 (4)企業(yè)國債利息收入30萬元 (5)企業(yè)已預繳所得稅120萬元 計算企業(yè)匯算清繳應納企業(yè)所得稅?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結轉。導致項目支出累計結轉多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結轉還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?