你好,按21賬上累計(jì)收入減去70的金額申報(bào),現(xiàn)在暫估的成本不影響21的匯算清繳,按21賬上累計(jì)成本金額申報(bào)
老師好,比如企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現(xiàn)在申報(bào)2020年第四季度的,發(fā)票沒(méi)有收到,我先進(jìn)行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發(fā)票,然后進(jìn)行紅沖暫估,把拿回的發(fā)票直接計(jì)入2020年可以嗎?
老師,如果上一年12月份開(kāi)具的發(fā)票是提前開(kāi)具的,它真實(shí)的結(jié)算時(shí)間是來(lái)年2月份,在2月份把提前開(kāi)的紅沖了,然后按正確的時(shí)間重新開(kāi)發(fā)票,匯算清繳時(shí),是否可以做調(diào)減收入處理? 另外提前開(kāi)具的這部分成本票還沒(méi)到,上一年12月份時(shí)暫時(shí)做的成本暫估,所以如果把這部分收入調(diào)減的話(huà),也就不用暫估了,匯算清繳時(shí),可以這樣嗎?
老師麻煩看下截圖收入,2022年2月紅沖了70萬(wàn)收入,暫估了140成本,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)匯算清繳呢,怎么處理呢?
老師麻煩看下截圖收入,2022年2月紅沖了70萬(wàn)收入,暫估了140成本,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)匯算清繳呢,怎么處理呢?第三張圖是2021年2月紅沖的收入
2021年12月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,2022年1月又紅沖了50萬(wàn),賬務(wù)上該怎么處理,當(dāng)時(shí)匯算清繳稅務(wù)局只讓報(bào)50萬(wàn)收入,但是賬務(wù)我不會(huì)處理,也不明白這樣處理的稅法依據(jù) 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理2021和2022都怎么做分錄.麻煩詳細(xì)解答下,我不理解,還有紅沖是在2022年,為什么2021年報(bào)收入直讓報(bào)50萬(wàn),充了也是2022跨年了啊
請(qǐng)問(wèn)下,公司買(mǎi)的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫(xiě)分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
老師好!我曾在房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒(méi)有支付完我工資。我今年5月份去問(wèn)工資時(shí),法人說(shuō)房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒(méi)有和我簽訂合同)請(qǐng)問(wèn)一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷(xiāo),總公司借給分公司5000元,分公司也沒(méi)錢(qián)還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒(méi)有發(fā)票,只能給開(kāi)收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒(méi)有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做