你好,做之前重復入賬的相反分錄沖銷?

1.因為我們賬上預收款過大要求確認收入 2.查賬發(fā)現(xiàn)有多筆預收款開了發(fā)票做了應收沒有對沖 3.然后發(fā)現(xiàn)以前的18年以后找人重新做了賬,現(xiàn)在我做的賬是根據(jù)沒重新做賬之前的科目余額表做的,就現(xiàn)在我想沖賬就很懵逼,賬表不一致,并且他們重新做賬沒有更正稅務局的相關報表 我現(xiàn)在該怎么辦啊
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調(diào)整? 老師,我執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整的科目好像
老師好,年底審計時,事務所調(diào)整了一些賬,比如有些費用原先計入研發(fā)費用,審計認為應計入到銷售費用;發(fā)現(xiàn)了一筆費用重復入賬,金額一萬多,需要沖減。對應收賬款進行重分類,比如收款未開發(fā)票的,重分類到預收賬款。 最終公司會計按照審計提出的調(diào)整內(nèi)容在12月份做了差錯更正的分錄,審計報告的財務報表跟賬上的一致。 這種屬于【出具無保留意見審計報告】嗎?
發(fā)現(xiàn)以前年度會計賬務重復,同一筆業(yè)務重復做賬,金額大概60幾萬,大多數(shù)科目計入預付賬款,這樣該怎么更正
發(fā)現(xiàn)23年收到一筆錢計入了借銀行存款貸主營業(yè)務收入科目,24年對于這筆錢做的分錄是借預收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,之前不是我經(jīng)手的,我看到科目余額表預收賬款借方有余額財才發(fā)現(xiàn)的,小企業(yè)會計準則,調(diào)整分錄該怎么寫,這樣對嗎:借銀行存款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù);借銀行存款,貸預收賬款,只調(diào)整23年的不變動24年分錄。
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
以前年度付款很多都是做的預付賬款,但實際上貨物已經(jīng)到庫使用完了,發(fā)票也開過來了,賬上還是做的預付,這個該怎么調(diào)呢
你好,做之前重復入賬的相反分錄沖銷? 然后根據(jù)發(fā)票這樣做分錄,借:庫存商品等科目,貸:預付賬款?
收到的發(fā)票也是以前年度的,現(xiàn)在來做,做成現(xiàn)在的沒有問題嗎
你好,現(xiàn)在只能是補做入賬處理啊?
好的,謝謝老師,了解了
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。