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老師,公司付宿舍電費,沒有收到發(fā)票就借記管理費用了,忘了應該是借記其他應付款,現在已經結賬 ,我應該怎樣做分錄修改呢

2022-05-06 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-06 15:07

您好,您是借管理費用貸庫存現金嗎?

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快賬用戶2549 追問 2022-05-06 15:26

就是應該借記其他應付款的,記錯到管理費用了,現在怎樣做分錄修好呢

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:29

你好,你直接借庫存現金貸管理費用,然后再重新做憑證就可以的。

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快賬用戶2549 追問 2022-05-06 15:38

已經跨年了,怎樣修改

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齊紅老師 解答 2022-05-06 15:40

小企業(yè)會計準則的話,借庫存現金,貸利潤,分配未分配利潤,然后再重新做,

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您好,您是借管理費用貸庫存現金嗎?
2022-05-06
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證
2022-05-07
你好,有涉及到跨年嗎??
2022-05-06
你好,之前你們的做法有誤?,F在也沒有取消預付。 預付時, 借:預付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票到時, 借:管理費用 貸:預付賬款
2021-12-28
當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款 你支付時為什么直接掛其他應收款 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 其他應收款 貸:預付賬款
2020-11-06
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