你好,這個稅率的話,你們在合同中有事先約定嗎?
老師:一篇文檔要打印要往左移,上面要刪掉一行字,或另編輯標題怎么弄?打印這塊總弄不清?預覽后哪里可以編輯或移動成自己需要的模式?請老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師,我這樣編輯的內容可行嗎,有什么建議嗎需要怎么修改好些
做會計這一行9年 有做過會計助理 出納 報稅 記賬 出口退稅 結匯這些大概內容都弄過 現(xiàn)在公司要結業(yè) 不知道要往哪里發(fā)展 老師們有什么好建議嗎
老師,問一下,中途做好的賬可以改嗎?領導讓我修改之前月份的賬,讓我返過賬,修改,憑證也裝訂好了。這樣改有風險嗎。還是按什么原則修改
老師您好,就是編制一個收入200萬到300萬的報表,有什么需要注意的邏輯關系嗎,我自己編制了一個,拿給領導說了一頓,說我編制的毫無邏輯關系,我也不知道怎么編制
老師:生成企業(yè)出口退稅,出口銷項免了,進項不是抵扣過了嗎?原材料買的時候都抵扣了,現(xiàn)在有退進項,是不是又退又抵重復了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補房產(chǎn)稅,因為產(chǎn)權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
不是,我們是幫他做賬,他的業(yè)務是從公司那里租來的船舶對方開的是建筑服務船舶租賃服務費3%,然后他轉租出去開的是經(jīng)營租賃稅率3%,他是一般納稅人如果按簡易也不能是3%吧?
Na同學,你這樣寫是正確的。
那我還需要怎么修改就是沒有漏洞,這樣這有法律效力嗎
你好同學,他只要是蓋上你們公司的公章了,它就具有效益了,但是對方的話,他不蓋章的話,相當于你還是不是說很受保護的。
這樣寫就可以的。同學
這樣我在稅務就沒有風險了嗎?畢竟發(fā)票是我開的
你好同學,我給你說個規(guī)定,一個規(guī)定是你2009年以前購進的設備,嗯,你營改增以后再出租的,可以采用簡易計稅,稅率是3%。
對方有可能從這個角度來要求你開三個點的。
是的沒錯他就是這么說的,但這個設備不是他的也可以按這個來開嗎?他是從別公司租過來的再轉租
你好同學,那個里面他沒有明確的規(guī)定所必須是自己的,所以我估計他應該是從這個角度讓你這樣開的。
那他是建筑公司這個業(yè)務開票是經(jīng)營租賃稅率也應該是5%吧?建筑服務才是3%對不
如果是建筑的話,那就是簡易計稅是5%,如果說建筑服務的話,謹記稅是3%。
不明白,他叫開的發(fā)票是經(jīng)營服務*船舶租賃服務費,稅率3%這樣對嗎
合同是租的船舶及配操作員
你好同學,我又特意給你核實了一下這個問題,它是按9%正常開的,那對方的要求不合理。
那意思是老設備不是自己的不能按簡易對嗎,還是怎么理解呢我這樣開就是錯了對嗎
嗯,如果你最后跟我說的還配了操作員的話,你得按九個點開。
我怕跟你說錯了,我又特意剛才給我這邊的稅務局打電話。
那不能按簡易嗎
我這邊稅務局告訴我的是,你這種情況得按九。
我知道正常是按9但如果按簡易呢,簡易是3%還是5%
你好,你把郵箱發(fā)給我吧,我得再核實一下,然后再發(fā)給你,因為我怕跟你說錯了。