你好!內(nèi)賬是沒問題。外賬的話,申報的數(shù)據(jù)也需要修改
老師,6月份有幾筆錯賬,我沒有在本月做更正。而是用財務(wù)軟件反過賬了,請問一下,修改后的快遞憑證怎么處理。可以這樣改么
老師好,我們是21年12月才成立的一家小企業(yè),現(xiàn)在做21年的工商年報。之前填過了,不過后來打電話說有2處錯誤要修改一下,一個是認(rèn)繳出資日期,說是按企業(yè)成立時間填好,實際上21年實繳出資額是0,這樣改認(rèn)繳出資日期會有沖突嗎?還有一個是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立,建賬是22年1月建賬的,當(dāng)時把21年發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)數(shù)當(dāng)成期初數(shù)了,是資產(chǎn)2萬,負(fù)債2萬,現(xiàn)在打電話說我們這樣不可以,說是資產(chǎn)80萬(認(rèn)繳出資額),所有者權(quán)益必須有數(shù),讓我們修改,請問老師,我該如何修改嗎?
老師,問一下,中途做好的賬可以改嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓我修改之前月份的賬,讓我返過賬,修改,憑證也裝訂好了。這樣改有風(fēng)險嗎。還是按什么原則修改
老師 9月已經(jīng)結(jié)賬 現(xiàn)要把1號憑證刪除 因為1號憑證是更證的8月的一張憑證 現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)說讓返回8月修改 所以9月1號憑證就要做刪除 請問老師我們的軟件沒有憑證號重新排序 那么9月第一個憑證就是2號了 這樣有問題嗎 老師
老師你好,想問問我一二月做好賬結(jié)賬了,當(dāng)時做的進(jìn)項票寫的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅”,但這發(fā)票沒有認(rèn)票,那這個分錄是不是要改為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項.”呀?那我結(jié)賬后一月份還能反結(jié)賬修改嗎?或者有什么更好的方法嗎?
每個月抵扣過的進(jìn)項專用發(fā)票,當(dāng)月必須在賬里做賬嗎,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎,還是可以等發(fā)票報銷付款的時候再掛進(jìn)項稅,,之前會計說可以延遲確認(rèn),有沒有什么問題,單位是供銷社的內(nèi)部食堂,每個月專票比較少
請賈蘋果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險費(fèi),他們只能開收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
老師問下,工程款300多萬,付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來有什么辦法
請賈蘋果老師回答謝謝,請問產(chǎn)權(quán)比率和權(quán)益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
請問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應(yīng)商開票,他們要收稅點,問我他們的價格多少較合適,如何計算呢?
請問,飲料公司,一般人,稅率也是13%嗎
董老師 有問題想咨詢您~
每次進(jìn)貨的價格不同,怎么做出入庫表格
一般計稅方式下,增值稅不含稅收入=(含稅收入-扣除地價)/1.09,換算一下就是:含稅收入=不含稅收入?1.09+已扣除地價款。 為啥我要換算呢?是因為含稅收入在報表中不能直接提取,這樣我提取增值稅報表中的累計銷售收入(也就是不含稅收入)?1.09+已扣除地價款就是土地增值稅應(yīng)稅收入中的含稅收入。 再用上面算出來的含稅收入-銷項稅額(含稅收入-扣除地價款)/1.09?9%=土地增值稅清算的應(yīng)稅收入 這樣計算對吧?樸老師就不用回答了,你的回答解決不了我的問題。謝謝。
電商公司因為農(nóng)產(chǎn)品自然破損而補(bǔ)發(fā)客戶,請問因此產(chǎn)生的快遞費(fèi),和補(bǔ)發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品怎么做賬務(wù)處理,請老師講解一下
我們是內(nèi)外一套賬來的?
你好!改是可以改,這個是確定的