你好!內(nèi)賬是沒(méi)問(wèn)題。外賬的話,申報(bào)的數(shù)據(jù)也需要修改
老師,6月份有幾筆錯(cuò)賬,我沒(méi)有在本月做更正。而是用財(cái)務(wù)軟件反過(guò)賬了,請(qǐng)問(wèn)一下,修改后的快遞憑證怎么處理??梢赃@樣改么
老師好,我們是21年12月才成立的一家小企業(yè),現(xiàn)在做21年的工商年報(bào)。之前填過(guò)了,不過(guò)后來(lái)打電話說(shuō)有2處錯(cuò)誤要修改一下,一個(gè)是認(rèn)繳出資日期,說(shuō)是按企業(yè)成立時(shí)間填好,實(shí)際上21年實(shí)繳出資額是0,這樣改認(rèn)繳出資日期會(huì)有沖突嗎?還有一個(gè)是填資產(chǎn)狀況:我們21年12月成立,建賬是22年1月建賬的,當(dāng)時(shí)把21年發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)數(shù)當(dāng)成期初數(shù)了,是資產(chǎn)2萬(wàn),負(fù)債2萬(wàn),現(xiàn)在打電話說(shuō)我們這樣不可以,說(shuō)是資產(chǎn)80萬(wàn)(認(rèn)繳出資額),所有者權(quán)益必須有數(shù),讓我們修改,請(qǐng)問(wèn)老師,我該如何修改嗎?
老師,問(wèn)一下,中途做好的賬可以改嗎?領(lǐng)導(dǎo)讓我修改之前月份的賬,讓我返過(guò)賬,修改,憑證也裝訂好了。這樣改有風(fēng)險(xiǎn)嗎。還是按什么原則修改
老師 9月已經(jīng)結(jié)賬 現(xiàn)要把1號(hào)憑證刪除 因?yàn)?號(hào)憑證是更證的8月的一張憑證 現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓返回8月修改 所以9月1號(hào)憑證就要做刪除 請(qǐng)問(wèn)老師我們的軟件沒(méi)有憑證號(hào)重新排序 那么9月第一個(gè)憑證就是2號(hào)了 這樣有問(wèn)題嗎 老師
老師你好,想問(wèn)問(wèn)我一二月做好賬結(jié)賬了,當(dāng)時(shí)做的進(jìn)項(xiàng)票寫(xiě)的是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅”,但這發(fā)票沒(méi)有認(rèn)票,那這個(gè)分錄是不是要改為“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).”呀?那我結(jié)賬后一月份還能反結(jié)賬修改嗎?或者有什么更好的方法嗎?
2025年1-6月份將管理費(fèi)用誤入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,兩個(gè)科目調(diào)整怎樣做分錄
老師 我的實(shí)操課過(guò)期了 怎么可以繼續(xù)學(xué)習(xí)
請(qǐng)問(wèn)新租了一個(gè)辦公室,付款了房租,押金,及物業(yè)費(fèi),怎么做賬?
開(kāi)票什么時(shí)候都可以開(kāi)嗎?
老師小微企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn),是指年利潤(rùn)總額,還是未分配利潤(rùn)總額?
=IF(H5="","",H5+N5) 和H5+N5 結(jié)果都是一樣,H5="","", 多的這一部份有什么區(qū)別嗎?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅率多少
老師 問(wèn)一下我們是漢庭加盟酒店, 所有的房費(fèi)收入都是由總部給返款。老板的朋友住宿開(kāi)的是自用房間,對(duì)方直接給我們對(duì)公收款碼掃了1200元錢(qián),這筆錢(qián)總部不會(huì)體現(xiàn),也沒(méi)有體現(xiàn)在酒店P(guān)MS系統(tǒng)里,這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我這邊個(gè)人給公司開(kāi)普票,開(kāi)了30000勞務(wù)費(fèi),為什么要交增值稅呀,不是季度不超過(guò)30萬(wàn)就行了嗎
請(qǐng)問(wèn)計(jì)息客戶欠款的違約金利息法院判的是按照同期一年LPR1.5倍標(biāo)準(zhǔn)計(jì)息至款項(xiàng)清償之日,這個(gè)怎么計(jì)息,怎么查同期一年期利率是多少
我們是內(nèi)外一套賬來(lái)的?
你好!改是可以改,這個(gè)是確定的