同學(xué)你好 這個(gè)是可以的

老師您好,請(qǐng)問(wèn)上市公司規(guī)范做賬的,銷售出庫(kù)日期與開(kāi)出發(fā)票日期,和收款日期都在不同一個(gè)月份時(shí):1、會(huì)計(jì)記賬以銷售出庫(kù)當(dāng)月確認(rèn)收入對(duì)嗎? 2、申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)以哪個(gè)日期確認(rèn)收入呢? 3、如何做才能快速取到這個(gè)需要申報(bào)稅的收入數(shù)據(jù)呢?
請(qǐng)問(wèn)純外貿(mào)企業(yè),每月初做賬確認(rèn)上個(gè)月出口收入時(shí),和每月初出口退稅申報(bào)對(duì)應(yīng)的出口銷售額保持一致。這種確認(rèn)收入的做賬方法合理嗎?會(huì)不會(huì)違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
a公司是外貿(mào)企業(yè),2021年進(jìn)行出口貨物報(bào)關(guān),供應(yīng)商未開(kāi)發(fā)票,a公司并未支付供應(yīng)商貨款,也未收到客戶的銷售款。2021年未確認(rèn)收入。2022年5月收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的專用發(fā)票,a公司當(dāng)月也同樣做了銷售收入。此時(shí)貨款還未收付。 請(qǐng)問(wèn)如果a公司申請(qǐng)出口退稅時(shí),報(bào)關(guān)單上的日期顯示是2021年,會(huì)不會(huì)影響退稅?
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
您好 老師 我們是外貿(mào)企業(yè) 目前就是有一批紙箱,出口到A企業(yè) 然后A企業(yè)在用此批紙箱把貨物包裝好,在出口到我們企業(yè),等于我們企業(yè)自己提供包裝物寄到A企業(yè)然后用來(lái)包裝我們需要進(jìn)的貨,不會(huì)收匯,不知這種情況是否可以申請(qǐng)出口退稅,需不需要確認(rèn)收入,還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷確認(rèn)收入也是無(wú)法收款,會(huì)一直掛帳,不太清楚該如何做賬務(wù)處理? 像這種情況如果不能申請(qǐng)退稅,那我們此筆紙箱的進(jìn)項(xiàng)稅額是否能夠抵扣?還有收入那一塊 如果不確認(rèn)收入,那確實(shí)是出口了,但是確認(rèn)收入我們無(wú)法收匯 ,不知道這種情況該如何處理?感謝老師的回答
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開(kāi)具的發(fā)票,沒(méi)入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開(kāi)始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒(méi)有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,房租定金不用開(kāi)發(fā)票吧,比如定金2萬(wàn),房租1萬(wàn),開(kāi)房租發(fā)票就行,定金不用開(kāi)發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫(kù)存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒(méi)到發(fā)票也沒(méi)有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)客戶付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出

