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把一年的銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用里面去,要怎么轉(zhuǎn)?每個(gè)月已經(jīng)轉(zhuǎn)損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費(fèi)用沖紅改成制造費(fèi)用嗎?現(xiàn)在我這么做了以后利潤表銷售費(fèi)用對不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調(diào),制造費(fèi)用也轉(zhuǎn)入成本了

2022-05-06 11:25
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 11:28

同學(xué)你好 對的 改成制造費(fèi)用 制造費(fèi)用最后不是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

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快賬用戶4484 追問 2022-05-06 11:30

是的,是我自己手動(dòng)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去的。但是銷售費(fèi)用這塊的損益沖紅就是對不上,利潤表這塊金額還在,我把損益沖紅分錄刪掉,利潤表就對上了。但是銷售費(fèi)用又有了余額。

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:44

同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了

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同學(xué)你好 對的 改成制造費(fèi)用 制造費(fèi)用最后不是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2022-05-06
您好!是的。只能這樣了
2022-05-05
合計(jì)是不是沖-1466666.56是不是這個(gè)是那是對,?
2021-01-12
您好,這個(gè)庫存早就銷售完了,就是制造結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在沖成本 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付供應(yīng)商(負(fù)數(shù)) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 再去更正申報(bào)21年所得稅匯繳申報(bào)表,做納稅調(diào)增
2024-03-02
你好是的,制造費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2023-04-20
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