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老師,您好,請教一下公司有輛車,已計提完折舊,賣了1000塊錢,如何做賬?折舊按凈值為0計提的

2022-05-06 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-06 10:51

你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶2277 追問 2022-05-06 10:55

老師,折舊已經(jīng)計提完了,而且是按照凈值為0計提的

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齊紅老師 解答 2022-05-06 10:55

借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費

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快賬用戶2277 追問 2022-05-06 11:00

老師,發(fā)票如上,應(yīng)交稅費我如何計算?

老師,發(fā)票如上,應(yīng)交稅費我如何計算?
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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:01

增值稅的 ,? ?一般納稅人13%? ? 小規(guī)模3%

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快賬用戶2277 追問 2022-05-06 11:01

這1000是含稅收入是吧

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:02

你好,對的,你的理解是對的

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快賬用戶2277 追問 2022-05-06 11:03

那資產(chǎn)處置損益月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:03

資產(chǎn)處置損益月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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快賬用戶2277 追問 2022-05-06 11:04

還有報稅的時候要電子稅局網(wǎng)站上要如何操作?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:04

進入電子稅務(wù)局-我要報稅

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快賬用戶2277 追問 2022-05-06 11:06

我意思是填寫與正常沒有固定資產(chǎn)清理報稅有何不同

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:07

沒有區(qū)別,就是填寫增值稅那里

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快賬用戶2277 追問 2022-05-06 11:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:08

不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ?

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你好 借:累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:固定資產(chǎn)清理,貸:資產(chǎn)處置損益
2022-05-06
你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2022-05-06
借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn)???????? 借:銀行存款? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 資產(chǎn)處置損益
2022-06-14
同學你好 做固定資產(chǎn)清理,計入營業(yè)外收入就行了
2020-10-26
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊30395 貸固定資產(chǎn)38800
2024-07-11
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