你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
請問公司車輛已提完折舊,沒有預(yù)計凈殘值,買方也不要求我們開發(fā)票,現(xiàn)在賣了3萬塊錢應(yīng)該怎么入賬
我們公司新購進一輛車,車款是498800,購置稅44141.59上牌3000,保費7614.35,內(nèi)飾花費20000,舊車置換抵了1000塊錢,這個舊車是已經(jīng)計提完折舊的了,該怎么做賬呢啊
老師,您好!新接手的賬,賬面上有一輛汽車,如果按月提折舊的話已經(jīng)早就提完折舊了,但我的上一個財務(wù)有5年的時間沒有給這臺車提折舊,現(xiàn)在我該怎么做才賬才行呢?
老師,您好,請教一下公司有輛車,已計提完折舊,賣了1000塊錢,如何做賬?折舊按凈值為0計提的
老師 公司有輛老車 原值是38800,已經(jīng)全部提完折舊30395,殘值405 這輛車低價賣了,賣了一萬塊錢,過戶開票了 這個賬要怎么做
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個計稅依據(jù)為0,要求刪了,這個怎么操作呢,能給一個具體操作流程啊
請問:當月開票,當月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補助的污染補償費相當于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局??墒菦]有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
老師,折舊已經(jīng)計提完了,而且是按照凈值為0計提的
借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:資產(chǎn)處置損益 應(yīng)交稅費
老師,發(fā)票如上,應(yīng)交稅費我如何計算?
增值稅的 ,? ?一般納稅人13%? ? 小規(guī)模3%
這1000是含稅收入是吧
你好,對的,你的理解是對的
那資產(chǎn)處置損益月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
資產(chǎn)處置損益月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
還有報稅的時候要電子稅局網(wǎng)站上要如何操作?
進入電子稅務(wù)局-我要報稅
我意思是填寫與正常沒有固定資產(chǎn)清理報稅有何不同
沒有區(qū)別,就是填寫增值稅那里
好的,謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ?