您好,這樣的(100000-70000)*1.13-20000=13900 這樣計(jì)算的
以公司為增值稅,一般納稅人2020年12月31日進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價(jià)1萬元已計(jì)提折舊0.7萬元,購入時(shí)增值稅額0.16萬元批準(zhǔn)前和批準(zhǔn)后的財(cái)務(wù)處理。
甲公司進(jìn)行資產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價(jià)為4500元,已計(jì)提累計(jì)折舊2000元,購入時(shí)增值稅稅額為585元。經(jīng)查明屬于管理人員的責(zé)任,管理人員需賠償1000元。假定不考慮其他因素,則該事項(xiàng)影響甲公司當(dāng)期損益的金額為( ?。┰?/p>
甲公司進(jìn)行資產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價(jià)為4500元,已計(jì)提累計(jì)折舊2000元,購入時(shí)增值稅稅額為720元。經(jīng)查明屬于管理人員的責(zé)任,管理人員需賠償1000元。假定不考慮其他因素,則該事項(xiàng)影響甲公司當(dāng)期損益的金額為( ?。┰?。
甲公司進(jìn)行資產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺一臺筆記本電腦,原價(jià)為4500元,已計(jì)提累計(jì)折舊2000元,購入時(shí)增值稅稅額為585元。經(jīng)查明屬于管理人員的責(zé)任,管理人員需賠償1000元。假定不考慮其他因素,則該事項(xiàng)影響甲公司當(dāng)期損益的金額為( )元。
甲公司為增值稅一般納稅人,2020年12月31日進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查時(shí)發(fā)現(xiàn)因管理不善短缺一臺設(shè)備,原價(jià)為100o00元,已計(jì)提折舊70000元,購入時(shí)增值稅稅額為13000元,應(yīng)收責(zé)任人的賠款為20000元。則甲公司應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出的金額為()元。A.33900B.13900C.10000D.33000
老師好,個(gè)體工商戶,有上社保的員工,每月發(fā)工資,需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎?2.一直申報(bào)如何處理?謝謝
跆拳道協(xié)會凈資產(chǎn)低于開辦資金
老師計(jì)算這個(gè)增值稅,是用含稅價(jià)/1.015*0.15嗎?
我們是建筑類個(gè)體,從2023年3月注冊到現(xiàn)在已經(jīng)往出開了200多萬發(fā)票,但是收到的款不多,我們代賬的會計(jì)把沒有掛“應(yīng)收賬款”,而是全部做了庫存現(xiàn)金收款,現(xiàn)在購買方要給我們付款,我們用庫存現(xiàn)金已經(jīng)收完了,但是對方?jīng)]有付款一直掛著,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理
老師,您好!我們企業(yè)在租賃場地改造裝修期,費(fèi)用只有“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”和“長期待攤費(fèi)用”兩個(gè),其余都是0,是不是申報(bào)增值稅時(shí),是0申報(bào)?什么數(shù)字都不用填?
老師,股東借款不用還了,是增加注冊資本金好一點(diǎn)還是怎樣?
海關(guān)注冊信息下的跨境貿(mào)易電子商務(wù)企業(yè)類型怎么選擇
小規(guī)模商貿(mào)公司,采購成本麻料22元/噸,只有一個(gè)點(diǎn)的普票,數(shù)量28000方,現(xiàn)在買給施工方,麻料30元/噸,開3個(gè)點(diǎn)專票,這個(gè)怎么算利潤
老師,我想問下,報(bào)關(guān)單的運(yùn)輸方式,如下我公司有這個(gè)情況,要怎么選擇? 國內(nèi)運(yùn)輸跟報(bào)關(guān)是我們公司付的,屬于叫車送到深圳機(jī)場,出口后部分航空的費(fèi)用是客戶承擔(dān), 要選公路運(yùn)輸還是航空運(yùn)輸?如果此部分選錯是否會影響后面退稅的
老師,賬上記得進(jìn)項(xiàng)稅額646992.43,抵扣是646686.02也都抵扣完了,沒有可抵扣的了,賬記錯了,怎么調(diào)賬?調(diào)賬的分錄怎么做?