你好同學(xué),你可以入賬的,但是匯算清繳的時(shí)候你是要調(diào)整的,因?yàn)槎悇?wù)局他現(xiàn)在還是要以發(fā)票為主。
老師,聽(tīng)說(shuō)500元以下的支出可以不要發(fā)票,只要收據(jù)入賬可以稅前扣除,是這樣嗎?那去超市買(mǎi)的菜500元以下的是不是用超市小票就可以?
請(qǐng)問(wèn),門(mén)市買(mǎi)的五金,只有收據(jù),不超過(guò)500元,算增值稅起征點(diǎn)以下的支出嗎?可以無(wú)票入賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司員工在小超市購(gòu)買(mǎi)的五金配件,金額小于500元,無(wú)發(fā)票,只有收據(jù),可以稅前抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,500元一下零星支出,從小攤小販那里取得收據(jù),注明個(gè)人信息,身份證號(hào),收費(fèi)項(xiàng)目,金額,可以入賬,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?那這個(gè)500元是一個(gè)月的限額?還是每次只要不超過(guò)500元就可以?
請(qǐng)問(wèn)老師,只要是零星支出單次不超過(guò)500萬(wàn),對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票資質(zhì)的情況下,都可以開(kāi)收據(jù)入賬嗎?
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢(xún)一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫(xiě)?
那(2018)28號(hào)公告沒(méi)用嗎?
你好同學(xué),有那個(gè)公告我之前也看過(guò),但是呢,我之前問(wèn)過(guò)稅務(wù)局,他們說(shuō)還是盡量要有發(fā)票。
你偶爾一次兩次有收據(jù)是可以的,但是呢,你想如果說(shuō)有的單位他頻繁的只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票的話,而且他不稅前扣除,那對(duì)于稅務(wù)局來(lái)說(shuō),那不就相當(dāng)于損失辣媽?zhuān)5脑?,你像你門(mén)市店,他是個(gè)個(gè)體戶,他應(yīng)該也要給你發(fā)票的。