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江蘇環(huán)宇公司2019年12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:1.12月2日,向乙公司銷售a商品1600件,每件不含稅售價為0.5萬元,增值稅稅率13%,商品實際成本為480萬元。為了促銷,江蘇環(huán)宇公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品,并向銀行辦理了托收手續(xù)。2.12月10日,因部分a商品的規(guī)格與合同不符,以公司退回a商品800件。當日,江蘇環(huán)宇公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額,退回商品已驗收入庫。根據(jù)以上業(yè)務編制會計分錄?

2022-05-05 19:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-05 20:40

1借應收賬款768.4 貸主營業(yè)務收入680 應交稅費應交增值稅銷項稅88.4

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齊紅老師 解答 2022-05-05 20:41

借主營業(yè)務成本480 貸庫存商品480

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齊紅老師 解答 2022-05-05 20:41

2.借主營業(yè)務收入340 應交稅費應交增值稅銷項稅44.2 貸應收賬款384.2

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-05 20:41

借庫存商品240 貸主營業(yè)務成本240

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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