分錄 借:以前年度損益調(diào)整 120 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)40.4 貸:應(yīng)收賬款 140.4 借:庫存商品 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 借:壞賬準備 6 貸:以前年度損益調(diào)整 6 借:利潤分配-未分配利潤 12.6 ? ? 盈余公積-法定盈余公積 1.4 貸:以前年度損益調(diào)整 14 9. 債務(wù)重組利得=1300-(1000%2B1000*17%)=130 A 10 應(yīng)交所得稅金額=(2000-120%2B20)*25%=475 D 2. 借:預計負債 100 ? ? 以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 40 貸:其他應(yīng)付款 140 借:未分配利潤 36 ? ? 盈余公積 4 貸:以前年度損益調(diào)整 40 2016年年末其他應(yīng)付款增加 140萬元,未分配利潤減少36,營業(yè)外支出增加40 借:其他應(yīng)付款140 貸:銀行存款 140(這筆分錄做在2017年) 因此銀行存款減少是在2017年 選B
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。。?/p>
這幾題怎么做請寫出具體分錄及數(shù)據(jù)謝謝,最后圖片需要第二題
老師好,我又來了,還是關(guān)于計算生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的問題,我發(fā)圖片您看一下,您前幾天告我的計算方法怎么跟生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報系統(tǒng)里面的計算數(shù)據(jù)不一致呢,申報系統(tǒng)里面不涉及到老板個人工資發(fā)放問題,請問這是什么原因?還是需要把報表的哪個地方再做調(diào)整嗎?謝謝
請教下老師,有個問題我不懂了,第一張圖的最后一行我也沒寫過次頁,因為剛好是期末合計了,我也不知道這樣登記是不是正確的?感覺好像不規(guī)范的? 另外第二張圖的第一行我也沒寫承前頁直接寫了本年合計了,此外最下面的兩行需要寫本月合計本年累計了,但是最下面的一行要寫過次頁的,那我該怎么填才正確規(guī)范???對著這個登記問題我很模糊,請教老師在百忙之中指教下,非常感謝了
我們買東西給對方,對方不讓我們開發(fā)票。我們要確認未開票收入嗎?我們等到報稅的時候,在未開票那里填寫數(shù)據(jù),交相應(yīng)的稅就行嗎?確認未開票收入以及交這塊稅的分錄具體怎么做?假如未開票收入13萬。三個問題,分別回答,謝謝你了
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進項稅額72325.86,稅負率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風險提示,745.49元的招待費用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)