1.同學你好,發(fā)生應稅行為,無論是否開具發(fā)票都有申報收入報稅時申報 2.申報時填寫未開票收入 3.和開具發(fā)票一樣正常做分錄借:銀行存款/現金/應收賬款?貸:主營業(yè)務收入-未開票收入?貸:應交稅費-應交增值稅
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會是16%,之前給對方開了部分票和對應的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應該怎么確定我們實際的收入?
我們公司賣了一輛自己使用過的貨車 收到25萬的車款 買車的時候買價是42萬 我們沒有給對方開票 準備做未開票收入 我吧25萬按照13%做價稅分離 分錄是借:銀行存款 250000 貸:其他業(yè)務收入-未開票收入 221238.94 應交增值稅 銷項稅額 28761.06 還需要做什么嗎
老師,我們去年賣的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅 問題:但是現在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負數發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方沒讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結轉成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師,我們是小規(guī)模生鮮配送公司,7月買的蔬菜有免稅和有稅的,票也是分開開給對方公司,那我們在做收益分錄時要確認未開票收入和開票收入嗎,如: 借:應收賬款 10008 貸:主營業(yè)務收入 8000 應交稅費-應交增值稅 8 主營業(yè)務收入-未開票收入 2000 (未開票的就是我們的免稅蔬菜)
老師 您好~咨詢下,手工編制現金流的模板有嗎?因為公司經濟業(yè)務也不是很多,財務系統(tǒng)不太好用,所以想手工調一版,稅務口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認收入的話是確認多少?填寫增值稅表的話,應該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務收入69306.93 應交稅費_應交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應付暫估調增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調減5萬嗎
收到個人轉入的款項,開票給個人的對應的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調增出來
未開票收入確認的稅款按時交,一直不開這個發(fā)票,有風險嗎?
沒有的,只要沒有開票的部分正常申報納稅就可以