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減半緩交退的增值稅,填寫增值稅申報表的時候這個退的金額填哪張表里?

2022-05-05 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-05 17:27

你好,不用填寫的,30欄里面你交了一半,填寫一半的金額就可以了。

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快賬用戶3959 追問 2022-05-05 17:30

1月份不是沒有這個政策么,我們?nèi)~交的了,4月份申請退稅,退了一半的稅款回來,這個月報增值稅報表的時候它的期末未交里的金額還包括了之前已經(jīng)退給我們的增值稅,這個要怎么處理

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快賬用戶3959 追問 2022-05-05 17:33

最后一句說錯了應(yīng)該是未包含退給我們的增值稅

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齊紅老師 解答 2022-05-05 17:34

你好,25欄包含這個金額嗎?如果是的話,你退回一半兒,你只在30欄填寫一半的金額就可以25藍,比如出現(xiàn)了100,你只填寫50就行。

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快賬用戶3959 追問 2022-05-05 17:39

25欄就是原來沒退稅款前的金額,現(xiàn)在退回來了6萬多,我賬上做的分錄是借銀行存款,貸應(yīng)交稅金,這樣我應(yīng)交稅金不是應(yīng)該多6萬了嘛,25欄未交稅款里不應(yīng)該比原來沒退稅款前的金額多六萬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 17:43

你好,那就不用管了,不用去修改了,如果你想要修改的話,去修改之前的增值稅申報表主表30藍。

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你好,不用填寫的,30欄里面你交了一半,填寫一半的金額就可以了。
2022-05-05
你好,30欄里面填寫實際上個月繳納。
2023-02-13
你好 ?直接做 :借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 到時你預(yù)交欄次會減少金額的 ; 你賬上做退還即可? ?
2022-09-15
應(yīng)該在30欄里面減去的,但是這里修改不了了,你就不要調(diào)整了,不用做。
2022-12-02
請問是生產(chǎn)還是外貿(mào)企業(yè),如果是外貿(mào)企業(yè),現(xiàn)在不用填附表二。以前是需要填在附表二里面
2021-11-05
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