你好,不用填寫的,30欄里面你交了一半,填寫一半的金額就可以了。
出口退稅的增值稅申報表中退稅抵扣那個在哪里填寫?
請問哪位老師知道,這個附加稅申報表上面寫根據(jù)應(yīng)補退稅額填寫一般增值稅。應(yīng)補退稅額在增值稅申報表里哪一欄
出口退稅退稅抵扣的發(fā)票,在增值稅申報的時候需要填在哪張表里
已經(jīng)繳納的增值稅,由于緩交政策退回后,增值稅申報表的30欄怎么填寫
減半緩交退的增值稅,填寫增值稅申報表的時候這個退的金額填哪張表里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
1月份不是沒有這個政策么,我們?nèi)~交的了,4月份申請退稅,退了一半的稅款回來,這個月報增值稅報表的時候它的期末未交里的金額還包括了之前已經(jīng)退給我們的增值稅,這個要怎么處理
最后一句說錯了應(yīng)該是未包含退給我們的增值稅
你好,25欄包含這個金額嗎?如果是的話,你退回一半兒,你只在30欄填寫一半的金額就可以25藍,比如出現(xiàn)了100,你只填寫50就行。
25欄就是原來沒退稅款前的金額,現(xiàn)在退回來了6萬多,我賬上做的分錄是借銀行存款,貸應(yīng)交稅金,這樣我應(yīng)交稅金不是應(yīng)該多6萬了嘛,25欄未交稅款里不應(yīng)該比原來沒退稅款前的金額多六萬嗎?
你好,那就不用管了,不用去修改了,如果你想要修改的話,去修改之前的增值稅申報表主表30藍。