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Q

老師,外聘的技術人員代開給公司技術服務費發(fā)票,需要繳納哪些稅費,如果直接按照勞務報酬申報代扣個稅,這兩個哪個劃算?

2022-05-05 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-05 16:23

同學你好 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅等科目

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齊紅老師 解答 2022-05-05 16:23

同學你好 個人代開普票都是免增值稅的

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快賬用戶9059 追問 2022-05-05 16:28

四種稅分別多少稅率呢

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快賬用戶9059 追問 2022-05-05 16:29

免增值稅是不是就沒有附加稅和企業(yè)所得稅了,印花稅需要繳納

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齊紅老師 解答 2022-05-05 16:35

增值稅免了 附加稅也免了 所得稅是20% 印花稅服務的不交

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快賬用戶9059 追問 2022-05-05 16:36

按照服務金額的20%嗎

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快賬用戶9059 追問 2022-05-05 16:37

如果不要發(fā)票,給他勞務報酬申報代扣個稅,哪個劃算?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 16:44

那這個要發(fā)票才可以 你有發(fā)票才可以稅前扣除

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快賬用戶9059 追問 2022-05-05 16:45

意思一定要發(fā)票嗎,不能工資形式申報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 16:59

對的 一定要發(fā)票的

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同學你好 繳納增值稅附加稅所得稅印花稅等科目
2022-05-05
你好個人的話是1%,個稅按勞務報酬申報。
2024-01-10
你好,是的,按照勞務報酬進行申報。
2021-01-07
你好 是的。 要按勞務報酬所得來報個稅的
2021-01-11
需要代開發(fā)票的。一個月。十萬以內。十萬以內增值稅減免。
2023-03-14
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