您好同學(xué),那你本月合計(jì)的話填零就可以啦。
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是填當(dāng)月稅金還是累計(jì)數(shù)?比如1月份應(yīng)交稅費(fèi)是18萬,那么2月份應(yīng)交稅費(fèi)填本期貸方合計(jì)還是本年累計(jì)貸方合計(jì),2月份明細(xì)分類賬本期借方合計(jì)34664.64 貸方合計(jì)3607.47期初余額29997.8元,本年累計(jì)數(shù)借方315861.46貸方本年累計(jì)201858.86元請問老師是填本期還是本月,請老師指教一下。
老師你好,手工賬本,請問7月份有一筆管理費(fèi)用賬記錯(cuò)了,現(xiàn)在跨月了,應(yīng)該賬本怎么改? 本來是貸700,那我這個(gè)月改的話是藍(lán)字還是紅字,是借方還是貸方,是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師,在現(xiàn)金日記賬中,本月合計(jì)為零,請問借貸方怎么填數(shù)字?
老師,現(xiàn)金日記賬的填寫中,借或貸這個(gè)的話怎么確定?怎么看余額是在借方還是在貸方?
老師請問您,庫存現(xiàn)金日記賬本月合計(jì)數(shù)借方減去貸方怎么不等余額,本年累計(jì)也是借方減去貸方怎么不等余額,是怎么算的?我不懂
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
請問0寫在分位上還是元位上?
你好同學(xué),你寫在那個(gè)元上0.