你好請把題目完整發(fā)一下
[簡答題]甲卷煙廠為一般納稅人,2020年1月,甲卷煙廠將增值稅專用發(fā)票注明的金額為20萬元的一批煙葉委托乙卷煙廠加工成煙絲。加工后,乙廠收取加工費和輔料費不含增值稅價款1.85萬元,乙卷煙廠無同類煙絲銷售。甲卷煙廠收回煙絲后,全部加工成甲類卷煙100標準條對外銷售,取得不含稅銷售收入35萬元。已知煙絲的成本利潤率5%,消費稅率30%,計算甲廠銷售卷煙應納的消費稅稅額。
甲卷煙廠(甲廠)為增值稅一般納稅人,2020年3月 發(fā)生下列業(yè)務: (1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售 額256萬元。 (2)以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額 1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款,實際收 到30%。 (3)甲廠提供煙葉委托乙卷煙廠(乙廠)加工一批煙 絲,煙葉成本120萬元;乙廠收取加工費20萬元、代 墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付 甲廠,乙廠無同類煙絲銷售價格。 (4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售,取得 銷售額58萬元。 (5)從丙卷煙廠購人一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷 煙抵頂貨款:雙方均開具了增值稅專用發(fā)票
【例題53】甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生下列業(yè)務:(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元。(2)以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款,實際收到30%。(3)甲廠提供煙葉委托乙卷煙廠加工一批煙絲,煙葉成本120萬元;乙廠收取加工費20萬元、代墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付甲廠,乙廠無同類煙絲銷售。(4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售,取得銷售額58萬元。(5)從丙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵頂貨款;雙方均開具了增值稅專用發(fā)票。(其他相關資料:A牌卷煙為甲類卷煙,甲類卷煙消費稅稅率56%加每箱150元,煙絲消費稅稅率30%,上述銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。(1)計算業(yè)務(1)應繳納的消費稅額。(2)計算業(yè)務(2)當月應繳納的消費稅額。(3)計算業(yè)務(3)乙廠應代收代繳的消費稅額。(4)回答業(yè)務(4)應繳納消費稅的理由并計算消費稅額。
【例題53】甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生下列業(yè)務:(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元。(2)以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款,實際收到30%。(3)甲廠提供煙葉委托乙卷煙廠加工一批煙絲,煙葉成本120萬元;乙廠收取加工費20萬元、代墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付甲廠,乙廠無同類煙絲銷售。(4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售,取得銷售額58萬元。(5)從丙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵頂貨款;雙方均開具了增值稅專用發(fā)票。(其他相關資料:A牌卷煙為甲類卷煙,甲類卷煙消費稅稅率56%加每箱150元,煙絲消費稅稅率30%,上述銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。(1)計算業(yè)務(1)應繳納的消費稅額。(2)計算業(yè)務(2)當月應繳納的消費稅額。(3)計算業(yè)務(3)乙廠應代收代繳的消費稅額。(4)回答業(yè)務(4)應繳納消費稅的理由并計算消費稅額。
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2022年8月發(fā)生下列業(yè)務:(1)以直接收款方式銷售A牌卷煙80箱,取得銷售額256萬元;以分期收款方式銷售A牌卷煙350箱,銷售額1330萬元,合同約定當月收取50%的貨款(2)從乙卷煙廠購入一批煙絲,甲廠用90箱A牌卷煙抵貨款,雙方均開具了增值稅專用發(fā)票。另將10箱A牌卷煙贈送客戶。(3)甲廠提供煙葉委托丙卷煙廠加工一批煙絲。煙葉成本120萬元;丙廠收取加工費20萬元、代墊部分輔助材料的費用5萬元;煙絲當月完工并交付甲廠,丙廠同類煙絲每一批售價為200萬元。(4)甲廠將委托加工收回煙絲的20%直接銷售取得銷售額58萬元,將其余80%全部用于進一步生產B牌卷煙,當月將生產的B牌卷煙對外銷售,銷售40箱,取得銷售額150萬元。(其他相關資料:A、B牌卷煙均為甲類卷煙,甲類卷煙消費稅稅率56%加0.003元/支,煙絲消費稅稅率30%,上述銷售額和費用均不含增值稅。)要求:根據上述資料,按照下列序號回答問題,如有計算需計算出合計數。(1)計算業(yè)務(1)應繳納的消費稅。(2)計算業(yè)務(2)應繳納的消費稅。(3)計算業(yè)務(3)丙廠應代收代繳的消費稅(4)計算業(yè)務(4
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現到老板卡,然后老板再轉入公戶,提現到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產開具發(fā)票了走固定資產清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團平臺收入當月的收入也是次月才提現,是不是從美團平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉到公戶的,比如當月收入次月第一天才轉入公戶那我以什么做附件計入其他應收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統計表啊,
老師,匯算清繳時提示主營業(yè)務收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經認證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計分錄?
信息服務業(yè),2023-2025年把房租計入研發(fā)支出費用化支出——其他費用——房租科目里了,但房租不能加計扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結了,憑證也裝訂了,該怎么調整,我們是小企業(yè)會計準則
老師,那個應付賬款貸方用暫估是什么意思