你好,這個(gè)月零申報(bào)。
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2019年每月計(jì)提工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了40000.欠了20000今年發(fā)。如果今年發(fā)這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過的了。這樣對嗎?
老師,以前的個(gè)稅都是提前申報(bào)了,現(xiàn)在想付工資后次月申報(bào)個(gè)稅,也就是這個(gè)月不申報(bào)個(gè)稅,下個(gè)月再申報(bào)。
請教老師,個(gè)稅申報(bào)提前了一個(gè)月,相當(dāng)于當(dāng)月申報(bào)的是當(dāng)月發(fā)下去的工資,我可以在這個(gè)月做零申報(bào)調(diào)整一下嗎?這樣我下個(gè)月再報(bào)就報(bào)這個(gè)月發(fā)下去的工資了?這樣從下個(gè)月開始就和個(gè)稅申報(bào)要求相符了,老師我可以這樣操作嗎?
老師!咨詢一下!這個(gè)月申報(bào)的是上個(gè)月發(fā)放的工資!也就是3月份的工資,但是我之前一直都是這個(gè)月申報(bào)的就是上個(gè)月的工資(也就是4月份的),現(xiàn)在我想調(diào)整!是不是我這個(gè)月就0申報(bào)還是不申報(bào)
老師是不是發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月沒有發(fā)工資,當(dāng)月就是0申報(bào),等發(fā)了次月再申報(bào)個(gè)稅
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
2024年的時(shí)候交了2023年的企業(yè)所得稅,計(jì)提的時(shí)候分錄借以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務(wù),也掛在了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,現(xiàn)在報(bào)2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調(diào)整科目的這部分要怎么申報(bào)呀?
小微企業(yè)利潤超過300萬是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒超過就按百分之5交稅
老師,上個(gè)月員工發(fā)票開錯(cuò)公司共計(jì)6張共計(jì)446元,上個(gè)月沒注意看,已報(bào)銷給她。我現(xiàn)在要怎么辦呢。
③當(dāng)月沒有勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)稅額,還有剩余很多的增值稅留抵稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅怎么做分錄?
老師請問這個(gè)現(xiàn)金流量表第5點(diǎn)的數(shù)據(jù)減去期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額等于第6點(diǎn)是不是有問題喔?前面項(xiàng)目那欄不是加嗎?
當(dāng)月勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅小于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅不夠抵扣,使用增值稅期末留抵稅額來抵扣銷項(xiàng)稅,這個(gè)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
工商年報(bào)中10月補(bǔ)1一9月社?;鶖?shù)也要填嗎?
個(gè)人找稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?
當(dāng)月勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,如勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12000元,銷項(xiàng)稅額9000元,這個(gè)怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢?
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然后下個(gè)月正常申報(bào)是吧老師
是的是的,是這么做。