你好同學,那工資的話是那邊兒發(fā)放的,正常是那邊申報個稅工資。如果錢是你轉(zhuǎn)過去的話,得要求那個公司給你開發(fā)票,你來確定成本。
老師你好,我想咨詢下,我公司是掛靠公司,也是分包方,分包了這個項目的勞務(wù),項目上的人員也是我公司派過去的,現(xiàn)在我公司委托總包公司(也是被掛靠方)代發(fā)項目人員工資,這些款項從這個項目上扣,那么我想問下,代付的工資我怎么做賬?我這邊就直接發(fā)工資表給對方,沒有開發(fā)票,
老師,我這邊接了一個掛靠項目,我是掛靠方的財務(wù),掛靠方這邊,項目部有個員工的父親去世,領(lǐng)導以項目部名義給那個員工包了1000元紅包,又買了100元鞭炮。都無發(fā)票。請問,這個支出的錢,要怎么辦呢?項目部是都作為白條支出不能報賬入賬,還是說,這個1000元紅包可以作為給員工的喪葬補助金,入賬福利費里面,也可以稅前扣除呢?
老師,我們是賣車公司,從供應(yīng)商那邊分別付款買車的業(yè)務(wù)處理怎么做,需要體現(xiàn)保險嗎?我們掛靠在一家物流公司賣車,對方把發(fā)票開給三方了,我這邊內(nèi)賬怎么做
老師 我這邊接到一個項目,但是紙質(zhì)不夠,然后找了一個有紙質(zhì)的公司,項目完工之后由有紙質(zhì)這個公司開發(fā)票給我們客戶,然后有紙質(zhì)這個公司收到款扣了稅和掛靠費把剩余的款匯到我們公司,我們公司還需要開票給這個掛靠公司嗎?如要開票,是只需要開付給我們那部分金額,還是不扣稅的那部分金額
老師,我們這邊掛靠了一個公司。工資都是掛靠公司那邊直接發(fā)放的,我這邊怎么入賬。有一部分預(yù)支款是我這邊直接預(yù)支的。因為需要計算人工成本。我需要怎么做
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務(wù)費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分攤到每天的早餐核算里?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當月開票就在當月交嗎
不是。是直接掛靠公司和總包簽的合同??偘沁呏苯影春贤Ц兜膭趧?wù)款
你的意思總包那邊把錢直接支付給掛靠的公司了,是這個意思嗎?
那那掛靠公司收到勞務(wù)款的話,他就要確定收入,然后他從這個錢里再發(fā)工資的話,他就要確定人工成本呀。
是的。工資表是由我們做好掛靠公司支付的民工工資
他們是確定了我們這邊遞交的一部分的人工成本,但是還有預(yù)支的。我這邊記賬的話我是該怎么記
您這個嗯,那你可以,你的意思是你已經(jīng)提前給工人一部分錢了,但是后期掛靠公司的話,他還要正規(guī)的根據(jù)工資表再轉(zhuǎn)錢。
那你那邊做賬就有點麻煩了也可以你你可以這樣呀,你支出那些錢也可以申報個稅工資呀。
是可以申報個稅,就是我自己現(xiàn)在入賬是有點麻煩。因為一部分工資不是我這邊支付的,我想知道掛靠公司支付那個我該怎么做賬
掛靠的你是不用做賬的,你也沒辦法做賬,因為錢是從他銀行里出去的。
但是我這邊需要分出我這邊知道的人工成本這種我怎么做呢
你好同學,我在想,你即便是做內(nèi)賬的話,錢不是從你公戶出去的,你沒辦法做憑證呀。正常咱做人工成本的話,可以借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
對,所以我才為難該怎么弄。就算做進去了。不是我這邊支付我這邊也是難做??梢赃@種不,我只是自己用表格登記下。然后借支的就正常入賬。然后我老板需要給到人工成本的,就我這邊登記的和正常入賬的加起來報就可以吧。
你好,你用的表格做吧,詳細的收入和支出都寄一個明細賬。
也只能用表格做。不然好像也不知道怎么辦。
對,你用表格做吧,這樣還能清楚一點兒。