你好,你單位的軟件支持跨年反結賬嗎?
老師業(yè)務招待費可以計入管理費用嗎 本來應該是銷售費用但是我記錯了又不想調(diào)整因為是21年的賬務了,稅務上會不會有影響
我21年10月老板出差的餐費被我記入了管理費用—業(yè)務招待費了,應該記差旅費,那我可以反結賬調(diào)嗎,
我們是現(xiàn)代服務業(yè)的一般納稅人,員工21年底出差取得了航空公司開具的普通發(fā)票1萬元,已經(jīng)記賬入了差旅費了,但是23年才符合增值稅加計抵減政策,那21年的差旅費1萬元23年還可以做增值稅加計抵減嗎?
公司業(yè)務出差產(chǎn)生的業(yè)務招待費,我之前做了分錄 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存現(xiàn)金 稅金及附加、費用、營業(yè)外支出等結轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:銷售費用-業(yè)務招待費 以前的科目應該是做錯了,應該更正為管理費用-業(yè)務招待費,請問如何更正
你好,老板去外地出差,在當?shù)氐牟唾M計入管理費用-交通差旅費嗎?計入管理費用-業(yè)務招待費可以嗎?謝謝你了
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
支持的老師
你好,那就可以反結賬,然后做相應調(diào)整的
那出差的過路費郵費還有餐費都合計記入差旅費嗎
你好,是的,是這樣的