你好同學(xué)是這樣的,第一季度沒(méi)問(wèn)題,如果說(shuō)你四月份盈利的話,你再報(bào)第二季度的話,你可以填300也是可以的,這樣就用50去乘以2.5%的稅率。因?yàn)檫@是一個(gè)累積數(shù),他是一直滾動(dòng)的走著的。
你好老師:我們2021年虧損300,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫(xiě)100,如果我2022年4月份盈利350元,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損要填寫(xiě)200元是嗎?同時(shí)第二季度還要預(yù)繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎?請(qǐng)問(wèn)老師!另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)老師!
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫(xiě)100,那2022年第一季度申報(bào)時(shí),1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請(qǐng)問(wèn)老師!
請(qǐng)問(wèn)我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報(bào))的時(shí)候盈利了,然后彌補(bǔ)了去年虧損,所以沒(méi)有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時(shí)候還能彌補(bǔ)去年虧損嗎?
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)?,F(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
你好老師,我去年虧損300,我第一季度已經(jīng)彌補(bǔ)100了,第二季申報(bào)時(shí)還按300彌補(bǔ)嗎?,
因?yàn)檫@個(gè)所得稅報(bào)表啊,他都是按本年累計(jì)數(shù)填的,知道吧,所以說(shuō)你第二季度相當(dāng)于你還是有300,因?yàn)槟惚灸昀塾?jì)的收入和成本,你是一年累計(jì)的數(shù)。
對(duì)對(duì)對(duì)老師,是的,利潤(rùn)是本年累計(jì)數(shù)?那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),“彌補(bǔ)以前年度虧損”的數(shù)是手工填寫(xiě)還是系統(tǒng)形成填寫(xiě)?
你好同學(xué),正常的話,這個(gè)電子稅務(wù)局的表格會(huì)自動(dòng)識(shí)別數(shù)據(jù)的,不需要手工填寫(xiě)的。
哦哦,謝謝老師!
祝您生活愉快感謝五星