您好 彌補(bǔ)了虧損100 不需要繳納企業(yè)所得稅了
請(qǐng)問以前年度虧損,今年第三季度盈利,那么我怎么填寫企業(yè)所得稅季度申報(bào)表
你好老師:我們2021年虧損300,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,如果我2022年4月份盈利350元,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損要填寫200元是嗎?同時(shí)第二季度還要預(yù)繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎?請(qǐng)問老師!另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對(duì)嗎?請(qǐng)問老師!
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報(bào)時(shí),1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請(qǐng)問老師!
請(qǐng)問我們公司2021年虧損139665.49元,2022年第一季度盈利3498.84,那么我們申報(bào)2022年第二季度所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)去年的虧損,還是在匯算清繳時(shí)才能彌補(bǔ)虧損。另外今年第二季度預(yù)交所得稅額是今年1至6月份的應(yīng)交所得稅減去第一季度繳納的所得稅額進(jìn)行預(yù)交,還是單獨(dú)計(jì)算第二季度的所得稅
老師,我2022年虧損2萬,假如2023年3月份我盈利3萬,那我報(bào)2023年第一季度所得的時(shí)候是彌補(bǔ)之前虧損2萬,按盈利1萬萬交所得稅,還是直接交盈利3萬的所得稅
管理費(fèi)用的車輛費(fèi)用填在期間費(fèi)用明細(xì)表的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)嗎?
第七題屬于視同銷售還是不視同銷售
老師,我想全面學(xué)習(xí)一下稅法,就是關(guān)于稅的知識(shí),我具體在哪里學(xué)習(xí)呢
匯算清繳時(shí),覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟(jì)法單項(xiàng)選擇題總是錯(cuò)很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請(qǐng)問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請(qǐng)問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費(fèi)用里的勞保用品應(yīng)該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)位置?填在辦公用品嗎?
老師,請(qǐng)問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
好的,謝謝!
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!