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你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報(bào)今年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報(bào)時(shí),1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請(qǐng)問老師!

2022-05-03 15:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-03 15:03

您好 彌補(bǔ)了虧損100 不需要繳納企業(yè)所得稅了

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快賬用戶2250 追問 2022-05-03 16:14

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-05-03 16:14

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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你好同學(xué),正常你是匯算清繳完,然后再填第一季度的報(bào)表的話,你不需要交所得稅的。
2022-05-03
您好 彌補(bǔ)了虧損100 不需要繳納企業(yè)所得稅了
2022-05-03
你好同學(xué)是這樣的,第一季度沒問題,如果說你四月份盈利的話,你再報(bào)第二季度的話,你可以填300也是可以的,這樣就用50去乘以2.5%的稅率。因?yàn)檫@是一個(gè)累積數(shù),他是一直滾動(dòng)的走著的。
2022-05-03
你好,建議是單獨(dú)計(jì)算
2022-06-15
你好,你先做匯算清繳,匯算清繳完以后再申報(bào)咱今年的所得稅的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度的虧損,然后彌補(bǔ)的是以前年度的,你可以打開你匯算清繳的表格,它里面有一個(gè)虧損表,可以去里面看一下數(shù)據(jù)的。
2022-06-15
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