您好,單獨存放每月一歸檔
老師您好,我想請問一下,就是對于購買方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理,記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
請問,比如1月購買機械200,賣方一次開專票200,但是因為是分期付款,賣方只給了抵扣聯(lián),款付清后才給發(fā)票,做賬的時候,用合同復印件做了憑證附件,憑證裝訂了,請問后面收到發(fā)票聯(lián),放在最后一次分期付款的憑證后嗎
我問下 我忘記了 就是比如我們公司上個月開了張專用發(fā)票給對方,然后這個月沖紅 重開,那不是原先的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要拿回來的嘛,拿回來之后放在憑證后面么
老師,我問一個比較低級的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對方收到兩聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)做進項附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨存放每月一歸檔嗎?
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨裝訂,有個疑問。當月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認證,待認證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實務中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個月認證當月裝?還是,待認證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當月。
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產負債表是不是這么填