您好 1、是的 2、抵扣聯(lián)是要單獨放一起裝訂成冊,單獨保管的。
老師您好,我想請問一下,就是對于購買方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理,記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認(rèn)證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
老師,問您一個問題,對方把我們銀行開錯了,我們還能認(rèn)證嗎 老師,記賬聯(lián)上面有標(biāo)注此聯(lián)不作報銷、報稅憑證使用,那這張發(fā)票復(fù)印件蓋章之后,我們能認(rèn)證之后可以抵扣進項嗎?入庫的金額是含稅的嗎?會影響我們以后銷售和商品入庫嗎?
老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位(不在一個?。╅_好專票(對方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證) 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請哈 (假如對方交稅 那再退即可 (假如對方?jīng)]有撤銷 我們申請的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 )假如對方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么)謝謝您
老師,我問一個比較低級的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對方收到兩聯(lián)時,發(fā)票聯(lián)做進項附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨存放每月一歸檔嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒有收入,取得的增值稅專用發(fā)票都沒抵扣,直接進了費用,也沒在平臺認(rèn)證。我想咨詢一下,如果不認(rèn)證會有風(fēng)險嗎?不抵扣也必須認(rèn)證嗎?抵扣聯(lián)是單獨存放,還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬?謝謝
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
老師,現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證期還是360天嗎
現(xiàn)在已經(jīng)取消了發(fā)票認(rèn)證期限的要求了。
就是發(fā)票現(xiàn)在沒有認(rèn)證期限,想什么時候認(rèn)證都可以嗎
是的,是這樣理解的。
老師,這樣
老師,我認(rèn)識最好不要這樣子做,因為用個人名義注冊公司之后產(chǎn)生的稅費都由個人承擔(dān),雖然說稅費由公司承擔(dān),但是如果一旦公司不承擔(dān)或者有其他意外,個人承擔(dān)的風(fēng)險還是很大的對嗎。
這個風(fēng)險倒不是說有多大,而且是您自己注冊的公司或是個體戶,肯定您能控制風(fēng)險的程度,我理解對方公司讓您注冊企業(yè)的目的,就類似將這個業(yè)務(wù)分包給您一樣(或許不完全是),對方這樣做的最大的目的就是想規(guī)避掉給您上社保的壓力。具體選擇要您自己衡量了。