同學(xué)你好 很高興為你解答 需要經(jīng)過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的同意才可以的
你好,我2019年12月填報(bào)增值稅申報(bào)時(shí),不小心在無(wú)票收入那里填了-100元上去,實(shí)際是沒(méi)有的。這樣就導(dǎo)致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報(bào)表里面把這筆無(wú)票收入做+100,對(duì)沖回來(lái)嗎
去年申報(bào)了未開(kāi)票收入,賬務(wù)處理也做了,今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤(rùn)表本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入是對(duì)得上的,今年我補(bǔ)開(kāi),分錄是先沖銷,在做一筆開(kāi)票的分錄,但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤(rùn)表本月收入對(duì)不上,申報(bào)表本月收入小于利潤(rùn)表本月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,
您好!2019年的無(wú)票收入2020年開(kāi)票了,重復(fù)申報(bào)了收入和銷項(xiàng)稅,但是2020年底收入增值稅申報(bào)時(shí)沖回了,銷項(xiàng)稅未沖回,現(xiàn)在造成申報(bào)表和賬不一致,我可以在本年度增值稅申報(bào)時(shí)沖回多申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
您好!2019年的無(wú)票收入2020年開(kāi)票了,重復(fù)申報(bào)了收入和銷項(xiàng)稅,但是2020年底收入增值稅申報(bào)時(shí)沖回了,銷項(xiàng)稅未沖回,現(xiàn)在造成申報(bào)表和賬不一致,我可以在本年度增值稅申報(bào)時(shí)沖回多申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開(kāi)票了,沒(méi)有沖減無(wú)票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了22年申請(qǐng)留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費(fèi)用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費(fèi)用加進(jìn)去么?
老師您好,法人明細(xì)有多個(gè)公司,但是想用法人個(gè)人身份證辦銀行收款碼,這個(gè)會(huì)涉及個(gè)稅嗎?
老師,普票和專票合計(jì)開(kāi)的超了30萬(wàn)了,怎么交稅?
老師,咨詢個(gè)問(wèn)題,老板的車所有費(fèi)用單位出,簽個(gè)協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話,還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
老師,工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年累計(jì)折舊5萬(wàn),固定資產(chǎn)10萬(wàn),固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?