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1)2日辦公室主任張敏出差回來報銷差旅費3500,交回現(xiàn)金500元(預(yù)借4000元)2)5日支付董事會費800元,現(xiàn)金支付3)8日現(xiàn)金購買辦公室辦公用品500元4)10日車間維修領(lǐng)用材料加90元5)18日轉(zhuǎn)賬支付,聘請律師費8000元6)25日銀行存款支付應(yīng)付職工薪酬35600元7)28日銀行本票支付排污費4000元8)28日轉(zhuǎn)賬支付水電費2600元9)30日計提辦公室固定資產(chǎn)折舊費2450元10)30日購買印花稅票300元,現(xiàn)金支付要求:根據(jù)以上編制會計分錄

2022-04-30 13:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-30 13:19

1)2日辦公室主任張敏出差回來報銷差旅費3500,交回現(xiàn)金500元(預(yù)借4000元) 借:管理費用 3500 借:庫存現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)收款 4000 2)5日支付董事會費800元,現(xiàn)金支付 借:管理費用 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 3)8日現(xiàn)金購買辦公室辦公用品500元 借:管理費用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 4)10日車間維修領(lǐng)用材料加90元 借:制造費用 90 貸:原材料90 5)18日轉(zhuǎn)賬支付,聘請律師費8000元 借:管理費用 8000 貸:銀行存款 8000 6)25日銀行存款支付應(yīng)付職工薪酬35600元 借:應(yīng)付職工薪酬 35600 貸:銀行存款 35600 7)28日銀行本票支付排污費4000元 借:管理費IE有 4000 貸:其他貨幣資金 4000 8)28日轉(zhuǎn)賬支付水電費2600元 借:管理費用 2600 貸:銀行存款 2600 9)30日計提辦公室固定資產(chǎn)折舊費2450元 借:管理費用 2450 貸:累計折舊 2450 10)30日購買印花稅票300元,現(xiàn)金支付 借:稅金及附加 300 貸:銀行存款 300

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1)2日辦公室主任張敏出差回來報銷差旅費3500,交回現(xiàn)金500元(預(yù)借4000元) 借:管理費用 3500 借:庫存現(xiàn)金 500 貸:其他應(yīng)收款 4000 2)5日支付董事會費800元,現(xiàn)金支付 借:管理費用 800 貸:庫存現(xiàn)金 800 3)8日現(xiàn)金購買辦公室辦公用品500元 借:管理費用 500 貸:庫存現(xiàn)金 500 4)10日車間維修領(lǐng)用材料加90元 借:制造費用 90 貸:原材料90 5)18日轉(zhuǎn)賬支付,聘請律師費8000元 借:管理費用 8000 貸:銀行存款 8000 6)25日銀行存款支付應(yīng)付職工薪酬35600元 借:應(yīng)付職工薪酬 35600 貸:銀行存款 35600 7)28日銀行本票支付排污費4000元 借:管理費IE有 4000 貸:其他貨幣資金 4000 8)28日轉(zhuǎn)賬支付水電費2600元 借:管理費用 2600 貸:銀行存款 2600 9)30日計提辦公室固定資產(chǎn)折舊費2450元 借:管理費用 2450 貸:累計折舊 2450 10)30日購買印花稅票300元,現(xiàn)金支付 借:稅金及附加 300 貸:銀行存款 300
2022-04-30
同學(xué)你好 1 借,管理費用3500 借,庫存現(xiàn)金500 貸,其他應(yīng)收款4000 2 借,管理費用800 貸,庫存現(xiàn)金800 3 借,管理費用500 貸,庫存現(xiàn)金500 4 借,制造費用90 貸,原材料90 5 借,管理費用8000 貸,銀行存款8000 6 借,應(yīng)付職工薪酬35600 貸,銀行存款35600 7 借,管理費用4000 貸,其他貨幣資金4000 8 借,管理費用600 貸,銀行存款2600 9 借,管理費用2450 貸,累計折舊2450 10 借,稅金及附加300 貸,庫存現(xiàn)金300
2022-04-30
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-04-25
你好,具體的判斷什么業(yè)務(wù)的?
2023-07-02
同學(xué)你好 稍等我看下
2023-04-25
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