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老師,請(qǐng)問當(dāng)月有暫估入庫(kù)并做為成本出庫(kù)了,次月收到發(fā)票沖暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄要沖了重做嗎?

2022-07-11 18:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-11 18:48

對(duì)的是的,需要的紅沖暫估入庫(kù),然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本在做發(fā)票入庫(kù),發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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對(duì)的是的,需要的紅沖暫估入庫(kù),然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本在做發(fā)票入庫(kù),發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-07-11
結(jié)轉(zhuǎn)成本,不需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-11
你好,可以的,可以這么做的。
2022-04-29
需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2023-10-16
借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-11-16
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