是的,都是要清算的哈
老師 公司名下有一臺(tái)50萬(wàn)車,折舊不到2年,現(xiàn)在公司要注銷,所有者虧損金額大于固定資產(chǎn)金額,這種情況需要做固定資產(chǎn)清算嗎
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,但入賬時(shí)沒把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬(wàn)分感謝您
老師,請(qǐng)問一下,固定資產(chǎn)是2021年購(gòu)入的,賬務(wù)一直有計(jì)提折舊,但是2022年匯算清繳的時(shí)候沒有申報(bào)固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司想注銷了,那請(qǐng)問如果直接做固定資產(chǎn)出售清理,這樣可以的嗎?2022年度的匯算清繳需要申報(bào)這個(gè)固定資產(chǎn)清理的嗎?
老師,公司有一筆固定資產(chǎn),是前幾年買的,現(xiàn)在要錄入資產(chǎn)里,每個(gè)月還要折舊,這怎么做?。靠傎~和固定資產(chǎn)的金額對(duì)不上了,計(jì)提折舊金額也對(duì)不上了,不平衡了,有什么好方法嗎?
老師好,我們公司名下試駕車出售,當(dāng)時(shí)入賬做的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在出售試駕車,賬務(wù)處理咋做?入賬價(jià)格比如32萬(wàn),那之前有折舊,現(xiàn)在金額是24萬(wàn)出售,金額有需要注意的地方嗎?
老師,您好,請(qǐng)問水果車間成本計(jì)算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費(fèi)用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費(fèi)用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請(qǐng)老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬(wàn)嗎
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢,不能掛老板的往來(lái)會(huì)視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報(bào)個(gè)體戶沒有成本發(fā)票怎么辦。一個(gè)季度開不到30萬(wàn)的1%的普票的個(gè)體。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
老師,往來(lái)科目之間的沖銷及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣啊?看之前會(huì)計(jì)做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個(gè)類似情況怎么識(shí)別
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開合理?月底還是下個(gè)月?
老師怎么做呢
把設(shè)備賣了或者作價(jià)給股東呀
這樣更簡(jiǎn)單嗎?如果沒人買該怎么處理
都說(shuō)了哈,沒人買就作價(jià)給股東
也是按公允價(jià)值銷售處理方式嗎 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)沒有!
作價(jià)處理,不一定是公允價(jià)值