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老師好,我們公司名下試駕車(chē)出售,當(dāng)時(shí)入賬做的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在出售試駕車(chē),賬務(wù)處理咋做?入賬價(jià)格比如32萬(wàn),那之前有折舊,現(xiàn)在金額是24萬(wàn)出售,金額有需要注意的地方嗎?

2024-02-02 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-02 14:30

正常開(kāi)銷(xiāo)售的發(fā)票就可以。我發(fā)給你分錄。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:30

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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快賬用戶3426 追問(wèn) 2024-02-02 14:32

1和2步驟沒(méi)有看明白

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:37

就是把固定資產(chǎn)原值和折舊轉(zhuǎn)到清理。把這個(gè)科目別轉(zhuǎn)評(píng)。

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:37

第2個(gè)就是你銷(xiāo)售取得收入的分錄。

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快賬用戶3426 追問(wèn) 2024-02-02 14:52

這個(gè)累計(jì)折舊金額是還沒(méi)有折舊的金額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:53

是累計(jì)折舊這個(gè)科目的金額。是已經(jīng)折舊的轉(zhuǎn)出來(lái)。

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快賬用戶3426 追問(wèn) 2024-02-02 14:55

好的知道了!那就是查固定資產(chǎn)模塊里面的已折舊金額對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-02 14:59

對(duì)的是這個(gè)意思對(duì)的,其實(shí)你直接看累計(jì)折舊科目的明細(xì)賬也行。

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正常開(kāi)銷(xiāo)售的發(fā)票就可以。我發(fā)給你分錄。
2024-02-02
對(duì)于銷(xiāo)售汽車(chē)4S店來(lái)說(shuō),出售試駕車(chē)并開(kāi)具發(fā)票時(shí),規(guī)格型號(hào)的填寫(xiě)應(yīng)根據(jù)車(chē)輛的實(shí)際情況和銷(xiāo)售的實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。一般來(lái)說(shuō),發(fā)票上會(huì)有一個(gè)“商品名稱/規(guī)格型號(hào)”欄目,在這個(gè)欄目中填寫(xiě)試駕車(chē)的型號(hào)和相關(guān)信息即可。 如果之前試駕車(chē)在公司名下是作為固定資產(chǎn)入賬的,那么在出售時(shí)需要將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為銷(xiāo)售處理。具體的賬務(wù)處理和稅務(wù)處理方式可能會(huì)因地區(qū)和公司實(shí)際情況而有所不同。 如果現(xiàn)在無(wú)法開(kāi)具發(fā)票,建議前往當(dāng)?shù)囟悇?wù)局咨詢開(kāi)通相關(guān)權(quán)限或進(jìn)行相關(guān)備案。一般來(lái)說(shuō),需要提供相關(guān)證明材料,如車(chē)輛所有權(quán)證明、銷(xiāo)售合同等,以證明車(chē)輛的合法銷(xiāo)售資格和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的真實(shí)性。
2024-02-02
你好,不用的,直接借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42萬(wàn)就可以的,你們現(xiàn)在是免增值稅的。
2022-07-12
車(chē)管所說(shuō)按照1000出售 但是稅務(wù)那邊應(yīng)該過(guò)不去 因?yàn)椴皇鞘袌?chǎng)價(jià)格 涉及到稅款的流失
2020-06-11
你好 1只要您取得銷(xiāo)售收入 就得繳納增值稅 和價(jià)格和賬上價(jià)值無(wú)關(guān) 但要符合市場(chǎng)公允價(jià)值 不可以過(guò)于偏離的價(jià)額 2,現(xiàn)在聽(tīng)說(shuō)有個(gè)政策可以一次性把車(chē)計(jì)入管理費(fèi)用到2024年之前都可以 這個(gè)說(shuō)法錯(cuò)的 是企業(yè)所得稅可以一次扣除折舊,但會(huì)計(jì)還是按月計(jì)提折舊的
2021-07-08
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