你好,賬上做錯了嗎?
2019年四季度的預(yù)繳所得稅申報表營業(yè)收入寫錯了現(xiàn)在可以更正嗎?
21年第四季度所得稅申報表,主營業(yè)務(wù)收入都填錯了,這個怎么搞,更正申報的么?
老師,我這邊一月申報21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報年度報表,按照實際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務(wù)報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
老師你好,申報企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報表有點錯誤,年報才是最正確的!這樣需要更改第四季度所得稅報表嗎?
第四季度財報和年報財報資產(chǎn)總額都正確,但第四季度企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)總額填錯了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅年報表評論資產(chǎn)數(shù)是錯的,因為已經(jīng)匯算清繳,第四季度所得稅申報表更改不了,企業(yè)所得稅年報是否要將平均資產(chǎn)更正成正確數(shù)字?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
申報的人申報錯了
匯算清交,按照錯誤的來申報 具體的是多申報了還是少申報了?
KIS的賬務(wù)系統(tǒng)和報表是分開購買的嗎?我這邊報表看不到數(shù)據(jù),賬務(wù)系統(tǒng)有在使用
一塊的 憑證、明細賬、報表,這三個是一塊使用的,都是在冊財務(wù)會計模塊。
稅務(wù)局申報系統(tǒng)里面能看得到嗎?
難道因為使用的是破解版的所有報表使用不了 就是稅務(wù)系統(tǒng)里面的所得稅申報表上的數(shù)據(jù)和賬面不一樣
破解版的不好說 賬上做的是正確的,如果你的收入少了,但納稅調(diào)整明細表收入類的里面填寫稅收金額 調(diào)增