您好,是的,其他表更正不了,只能改年報,這個數(shù)據(jù)也是24年負(fù)債表的期初數(shù),要銜接上的
親們,請問企業(yè)所得稅第二季度申報表上第一季度資產(chǎn)總額季初數(shù),是要填上年匯算清繳后的資產(chǎn)總額數(shù)嗎?本年第一季度企業(yè)所得稅已申報也是需要更正申報嗎?
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額不一致?,F(xiàn)在我申報第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報表。(因為除了二季度末的資產(chǎn)總額填錯外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
去年第四季度有倆月工資計提數(shù)錯了,今年反結(jié)賬改正確了。那么需要更正去年的季度財報和企業(yè)所得稅申報嗎?
老師你好,請問一下,企業(yè)所得稅第四季度資產(chǎn)總額季度平均值填錯了,現(xiàn)在匯算清繳基本信息里資產(chǎn)總額帶出來,發(fā)現(xiàn)錯了,請問老師必須更正第四季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季度平均值么?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
這樣會出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險嗎
您好,改了以后,在電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)都是一樣的了,沒有風(fēng)險
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)平均數(shù)和第四季度資產(chǎn)平均數(shù)不一致,不影響嗎
您好,我們現(xiàn)在不就是在改年報么,那改成一樣的嘛
企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)平均數(shù)是錯的呀
您好,我知道,現(xiàn)在不是不能改了么,把年報改成跟這個錯的一樣的數(shù)據(jù)。 還有一個方法我們更正所得稅匯繳申報表,把匯繳申報為正確的,這樣年報就不用改了
最開始申報的時候第四季度財報,年報財報,企業(yè)所得稅第四季度申報,匯算清繳申報這四個期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致,后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤,更正了財報第四季度申報,財報年報,現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報改不了,年報的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
最開始申報的時候第四季度財報,年報財報,企業(yè)所得稅第四季度申報,匯算清繳申報這四個期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致,后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤,更正了財報第四季度申報,財報年報,現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報改不了,那企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
您好,那不用改了,我們更正了財報第四季度申報,財報年報了,匯繳所得稅和最終的年報為準(zhǔn)的