求銷項(xiàng)稅額350000*0.13=45500 進(jìn)項(xiàng)稅額是5000*0.09=450
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求消項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款350000元。委托某運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)送,甲公司支付運(yùn)費(fèi)5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負(fù)擔(dān)其中3000元,運(yùn)輸企業(yè)將運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運(yùn)費(fèi)。求銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購買方乙公司。請計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月底采取托收承付經(jīng)算方式向外地乙公司銷售A產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出,開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元。以銀行存款代墊運(yùn)費(fèi)545元。已向銀行辦妥托收手續(xù)。承運(yùn)方將增值稅專用發(fā)票開具給甲公司,注明運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅額45元。甲公司將運(yùn)費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給了購買方乙公司。請計(jì)算甲公司5月增值稅銷項(xiàng)稅額。本題中貨物的增值稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅率為9%。
老師,如果把一家企業(yè)建帳需要幾步驟呢謝謝
老師公司注銷了固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么銷售出去
老師您好:個(gè)體戶繳納社保怎交個(gè)稅呢?
老師,歺飲要交那些稅?稅率為多少?
我沒有代賬公司,有會(huì)計(jì)證,這樣我給其他公司報(bào)稅可以嗎
所有的會(huì)計(jì)科目明細(xì)表發(fā)一下呢
關(guān)于財(cái)管計(jì)算內(nèi)含收益率,內(nèi)插法計(jì)算,為什么有時(shí)候是12%-10%,有時(shí)候又是6%-8%
在建帳套,全屋定制是屬于哪個(gè)行業(yè)?
今日開始記賬,想在快賬上做賬,我們是做全屋定制的,今天收到客戶定金26500,總價(jià)是46500,要怎么記賬
分?jǐn)倻p值后資產(chǎn)賬面價(jià)值大于等于可收回金額的意義在哪里?能舉例嗎?