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銷售副食品給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款350000元。委托某運輸企業(yè)運送,甲公司支付運費5000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負擔其中3000元,運輸企業(yè)將運費專用發(fā)票開具給甲公司,甲公司另開普通發(fā)票向乙公司收取該運費。求消項稅額和進項稅額。

2022-04-28 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 23:55

同學你好,甲公司的銷項稅=350000*13%%2B3000*9%(甲公司可以偶爾開經(jīng)營范圍之外的發(fā)票)=45770,進項稅額=5000*9%=450(假定運輸企業(yè)是一般納稅人)

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同學你好,甲公司的銷項稅=350000*13%%2B3000*9%(甲公司可以偶爾開經(jīng)營范圍之外的發(fā)票)=45770,進項稅額=5000*9%=450(假定運輸企業(yè)是一般納稅人)
2022-04-28
同學你好,甲公司的銷項稅=350000*13%%2B3000*9%(甲公司可以偶爾開經(jīng)營范圍之外的發(fā)票)=45770,進項稅額=5000*9%=450(假定運輸企業(yè)是一般納稅人)
2022-04-28
求銷項稅額350000*0.13=45500 進項稅額是5000*0.09=450
2022-04-29
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入30萬, 應交稅費,應交增值稅銷項39000, 銀行存款1090。
2023-03-29
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