你好 可以的 可以這么做的 也可以做到當(dāng)年

請(qǐng)問老師,以前年度應(yīng)收賬款收不回,可以這樣調(diào)整嗎?按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎
老師,你好,請(qǐng)問應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,以前的賬已經(jīng)沒法查出哪里出問題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣直接調(diào)可以嗎?
以前年度預(yù)付賬款明細(xì)下是個(gè)人的,當(dāng)時(shí)公司從個(gè)人這里買的原材料之類的,收不回發(fā)票了,可以借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:預(yù)付賬款嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這樣可以嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一般納稅人。以前年度有錯(cuò)誤的賬,在今天做了調(diào)賬。 1、有付款,未收到票,票不會(huì)再收回來了?;蛴惺盏狡?,未付款,不同再付款了。調(diào)賬對(duì)應(yīng)供應(yīng)商科目,然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣可以嗎? 2、我們銷售出去,同樣有上面兩種情況。調(diào)賬也是對(duì)應(yīng)客戶科目,然后利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣可以嗎? 3、調(diào)完賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上。這樣是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)期初金額嗎?
老師以前年度計(jì)提多收入了,分錄借:應(yīng)收帳款-30000借方:以前年度損益調(diào)整+30000,借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000貸方:以前年度損益調(diào)整30000。這樣可以嗎?
老師,您好!請(qǐng)問,我們公司年度科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi),貸方總額是500萬,借方總額是100萬(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額80萬+應(yīng)交企業(yè)所得稅,這兩項(xiàng)列在科目余額表上列在借方,以正數(shù)表示)。那么我們?cè)谧鲑Y產(chǎn)負(fù)債表時(shí),是寫應(yīng)交稅費(fèi)500萬,同時(shí)列其他流動(dòng)資產(chǎn)100萬,還是應(yīng)交稅費(fèi)直接寫凈值400萬?還是說這兩種都可以?
能查徐州市銅山區(qū)菲倫編程
這個(gè)員工原先是兼職的,我們店也關(guān)閉很久了,她現(xiàn)在來整這個(gè),我們要怎么處理,我們之間沒有簽合同,她也通過起訴手段,不過法院沒支持她,謝謝她又整這個(gè),
老師,請(qǐng)問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請(qǐng)問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,公司要注銷,股東要看報(bào)表,財(cái)務(wù)都需要做什么
老師,這個(gè)開票項(xiàng)目合規(guī)嗎
老師,請(qǐng)問辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬計(jì)入什么費(fèi)用
老師,有盤盈和盤虧的情況下,盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤點(diǎn)存貨品類的占比,還有占抽盤總貨值的占比,怎么計(jì)算?
老師想問您一下,我們和客戶,現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶簽署發(fā)貨合同嗎?

