嗯嗯,可以的,沒問題的
老師好,如果2019年的成本票現(xiàn)在才拿過來,我可以記賬嗎?如果可以,會計分錄是這樣的嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應付款 法人 或者是其他應收款 法人 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,咨詢個問題:建安業(yè),20年年底,暫估成本,分錄:借主營業(yè)務成本 (不含稅的)貸應付賬款。 21年匯算清繳前,收回發(fā)票并付款,按照正常分錄記賬了,沖回分錄直接寫了:借利潤分配未分配利潤(負數(shù))貸應付賬款(負數(shù))。小企業(yè)會計準則,這樣可以么?
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個就相當于分紅,我原來記到其他應付款里面了年末想沖掉其他應付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應付利潤,借應付利潤貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。老師我這樣做可以嗎?
以前年度預付賬款明細下是個人的,當時公司從個人這里買的原材料之類的,收不回發(fā)票了,可以借:利潤分配—未分配利潤,貸:預付賬款嗎,小企業(yè)會計準則,這樣可以嗎?
22年7月9#應做借其他應付款 貸銀行,但是當時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(多個供應商加起來金額是1373.04元)應付賬款貸方余額。問題3應付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個應付賬款借方余額(其實對方已開票。當時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
老師,什么是最長訴訟時效
母公司對子公司長期股權(quán)投資與對應子公司所有者權(quán)益中所享有的份額抵消分錄。這個是什么意思?
請問是每個月都要交嗎?
劉紅艷老師你好,剛才的問題,就是說不用處理就行,按最后40多萬這就就可以了是嗎
老師,我們7月份增值稅申報表上的進項稅額為什么比我們7月份電子稅務局里取得的進項稅額要多
如果資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),怎么區(qū)分是確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債 ,然后怎么區(qū)分借貸方
老師您好,普通合伙企業(yè),公司,這些出資人如果宣告破產(chǎn),對債務還承擔責任嗎
老師,你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),不得免征和抵扣稅額,需要做進項轉(zhuǎn)出嗎? 如果不需要做進項轉(zhuǎn)出,會計上怎么做這筆分錄?
老師,請問一下怎么在快賬軟件里面刪除憑證呢
材料發(fā)出一般企業(yè)用哪種核算方法
嗯嗯,這樣做的依據(jù)是什么,為什么沖減未分配利潤……
因為是影響以前年度的利潤
喔,好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。