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老師以前年度計(jì)提多收入了,分錄借:應(yīng)收帳款-30000借方:以前年度損益調(diào)整+30000,借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000貸方:以前年度損益調(diào)整30000。這樣可以嗎?

2024-05-23 10:59
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 11:00

您好,是的,這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的

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您好,是的,這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的
2024-05-23
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2023-05-29
您好,這是正常銷(xiāo)售退貨的紅沖不需要以前年度扣益調(diào)整的 :應(yīng)收賬款-30000負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30000負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅金 負(fù)數(shù)
2023-07-03
你好; 是的; 補(bǔ)做這個(gè)的 ;? ? 你貸方為啥不做增值稅 ; 你要把增值稅補(bǔ)上才對(duì)的?
2023-08-16
你好;? 費(fèi)用計(jì)入今年;? ?應(yīng)該是費(fèi)用增加; 做借方正數(shù)哈; 怎么會(huì)是紅字??
2024-01-11
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